同學(xué)你好 建筑業(yè)企業(yè)境外提供建筑施工免征增值稅,涉及稅種:印花稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅

我們是勞務(wù)派遣公司,一般納稅人。接到一個勞務(wù)分包合同,工程款30萬元,請問老師如何開票?稅率是多少?業(yè)務(wù)需要的支撐材料有哪些?
我是一家建筑勞務(wù)公司,跟甲方簽訂了建筑安裝(包括買材料)的合同,包工包料,我司是一般納稅人取得的進(jìn)項票有:買材料進(jìn)項13%個點,還有勞務(wù)公司的人員的工資的勞務(wù)票1%個點,開給甲方建筑安裝9%個點這樣沒有問題吧?!
老師好!我們是建筑裝修公司,人工費是直接發(fā)工資好呢?還是去勞務(wù)公司,讓勞務(wù)公司派人施工好呢?這兩者用工有啥要求和區(qū)別?還有,我上網(wǎng)查勞務(wù)公司是通過企業(yè)向勞動者提供勞務(wù)信息,收取一定的勞務(wù)中介費。勞務(wù)派遣是和勞動者簽訂勞動合同,代扣代繳個稅,繳納社保。用工人數(shù)小于等于建筑公司用工人數(shù)的10%??赐杲忉屛也幻靼琢?,總是聽說去勞務(wù)公司開票,但是勞務(wù)公司都不繳納社保和代扣個稅。請老師解答下
想請教一下:A、B兩家都是建筑公司,老板,股東都是一家人;我們現(xiàn)在公司員工工作任務(wù)不在項目現(xiàn)場的一般都是兩家公司的內(nèi)容都在做,簽的勞動合同有A公司,也有B公司名義的;現(xiàn)在兩家公司都需要做員工工資提交成本,也需要稅務(wù)籌劃;那應(yīng)該這樣合理分配到兩家公司進(jìn)行操作
我公司是建筑裝飾裝修公司一般納稅人,接了一項跨國勞務(wù)分包工程,勞務(wù)人員由我司簽訂合同并輸送,請教1.我司應(yīng)該繳納什么稅費 2.我司發(fā)放勞務(wù)人員工資,個稅有沒有優(yōu)惠政策
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因為機(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
好的,謝謝老師,工期大概6個月,個稅是需要按20%繳納嗎,這里面有籌劃的空間嗎
工資按照發(fā)工資是在境內(nèi)發(fā)嗎?
對,境內(nèi)發(fā),由我公司發(fā)
個人工資預(yù)扣不是按照固定比例
您的意思是除專項附加扣除嗎
是的,按個人所得稅正常預(yù)扣預(yù)繳