借:管理費用-福利費?56500 貸:主營業(yè)務收入50000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6500 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。
向農 業(yè)生產者購進免稅農產品一批,支付收購價30萬元,支付給運輸單位的運費5萬元(不含稅價),取得相關的合法 票據。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業(yè)職工福利。 以上相關票據均符合稅法的規(guī)定,請寫出會計分錄
(5)從農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,支付收購價20萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當月中旬將購進農產品的20%用于本企業(yè)職工福利。會計分錄
3、乙企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產家用電器,該公司共有100人,直接參與生產的員工50人,車間管理人員5人,銷售人員20人,行政管理人員25人。2020年12月25日,向職工發(fā)放一批自產的空氣凈化器作為福利,該批產品售價為10萬元,生產成本為7.5萬元,按計稅價格計算的增值稅銷項稅額為1.3萬元。要求:①乙企業(yè)計提非貨幣性福利的會計分錄②乙企業(yè)發(fā)放非貨幣性福利的會計分錄③結轉產品的成本
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產家用電器,該公司共有100人,直接參與生產的員工50人,車間管理人員5人,銷售人員20人,行政管理人員25人。2020年12月25日,向職工發(fā)放一批自產的空氣凈化器作為福利,該批產品售價為10萬元,生產成本為7.5萬元,按計稅價格計算的增值稅銷項稅額為1.3萬元。要求:①乙企業(yè)計提非貨幣性福利的會計分錄②乙企業(yè)發(fā)放非貨幣性福利的會計分錄③結轉產品的成本
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產家用電器,該公司共有100人,直接參與生產的員工50人,車間管理人員5人,銷售人員20人,行政管理人員25人。2020年12月25日,向職工發(fā)放一批自產的空氣凈化器作為福利,該批產品售價為10萬元,生產成本為7.5萬元按計稅價格計算的增值稅銷項稅額為1.3萬元要求:①乙企業(yè)計提非貨幣性福利的會計分錄②乙企業(yè)發(fā)放非貨幣性福利的會計分錄③結轉產品的成本(做三道題的會計分錄,需要數據)
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權限?都有哪些職務名稱?
是按照報關單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進貨先去到了B公司,B倉庫再調撥給A公司?,F在分不清庫存是多少了
不用先通過應付職工薪酬科目來嗎?
可以先通過那個科目過度
嗯,好的,謝謝老師,還有一個問題
借:應付職工薪酬-福利費?56500 貸:主營業(yè)務收入50000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6500 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。
如果這批貨需要去外面加工一下然后再發(fā)給員工,產生了3390元的加工費,價:3000元,進項稅390元,這個3390元的加工費怎么記分錄?不通過委托加工物資這個科目
需要的,按會計制度規(guī)范做
我們公司不用委托加工物資這個科目的,比如我們在外面加工一批貨物,直接記借:制造費用-加工費,借:進項稅,貸:應付賬款的
那像這種用于員工福利的加工費怎么記分錄,直接將制造費用改成應付職工薪酬嗎
這個直接用于福利的,直接計入應付職工薪酬就是,進項不能抵扣
好的,那就是借:應付職工薪酬3390,借:進項稅390,貸:進項稅轉出:390,貸:應付賬款3390
直接做不抵扣勾選,為啥要體現進項呢?
嗯,要的,我們公司有規(guī)定的,那樣做有問題嗎
沒有問題的哈,只是麻煩些
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。