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老師好,我們單位生產的一批產品共56500元用于給員工進行福利發(fā)放,不含稅價5萬元,銷項稅6500元,請問會計分錄怎么記?

2024-01-23 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-23 15:05

借:管理費用-福利費?56500 貸:主營業(yè)務收入50000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6500 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。

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快賬用戶4620 追問 2024-01-23 15:06

不用先通過應付職工薪酬科目來嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-23 15:09

可以先通過那個科目過度

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快賬用戶4620 追問 2024-01-23 15:10

嗯,好的,謝謝老師,還有一個問題

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齊紅老師 解答 2024-01-23 15:11

借:應付職工薪酬-福利費?56500 貸:主營業(yè)務收入50000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6500 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。

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快賬用戶4620 追問 2024-01-23 15:12

如果這批貨需要去外面加工一下然后再發(fā)給員工,產生了3390元的加工費,價:3000元,進項稅390元,這個3390元的加工費怎么記分錄?不通過委托加工物資這個科目

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齊紅老師 解答 2024-01-23 15:14

需要的,按會計制度規(guī)范做

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快賬用戶4620 追問 2024-01-23 15:15

我們公司不用委托加工物資這個科目的,比如我們在外面加工一批貨物,直接記借:制造費用-加工費,借:進項稅,貸:應付賬款的

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快賬用戶4620 追問 2024-01-23 15:16

那像這種用于員工福利的加工費怎么記分錄,直接將制造費用改成應付職工薪酬嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-23 15:18

這個直接用于福利的,直接計入應付職工薪酬就是,進項不能抵扣

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快賬用戶4620 追問 2024-01-23 15:21

好的,那就是借:應付職工薪酬3390,借:進項稅390,貸:進項稅轉出:390,貸:應付賬款3390

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齊紅老師 解答 2024-01-23 15:23

直接做不抵扣勾選,為啥要體現進項呢?

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快賬用戶4620 追問 2024-01-23 15:24

嗯,要的,我們公司有規(guī)定的,那樣做有問題嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-23 15:26

沒有問題的哈,只是麻煩些

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快賬用戶4620 追問 2024-01-23 16:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:35

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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借:管理費用-福利費?56500 貸:主營業(yè)務收入50000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6500 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。
2024-01-23
借庫存商品20-20*9%?5 應交稅費應交增值稅進項,20乘以9% 貸銀行存款
2022-10-02
借生產成本福利費50*10*1.13 制造費用福利費5*10*1.13 銷售費用福利費20*10*1.13 管理費用福利費25*10*1.13 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸主營業(yè)務收入10*100 應交稅費、應交增值稅銷項1.3 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品7.5
2022-10-08
1借生產成本福利費50*10*1.13 制造費用福利費5*10*1.13 銷售費用福利費20*10*1.13 管理費用福利費25*10*1.13 貸應付職工薪酬福利費 2借應付職工薪酬福利費 貸主營業(yè)務收入10*100 應交稅費、應交增值稅銷項1.3 3借主營業(yè)務成本,貸庫存商品7.5
2022-10-08
你好稍等,馬上回復。
2023-05-22
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