把賬抹平就是了哈為啥要管個人取現(xiàn)呢?

老師,您好,請問一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬元,但是實際上這個公司不欠我們的錢,好像是之前會計做錯賬了,但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的,這個該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù)怎么處理呀?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù),會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務(wù)結(jié)束了呀?
老師好,請問公司從老總信用卡上個月取了10萬現(xiàn)金,走的貸方是其他應(yīng)付款,這個月還了本金加利息,請問利息部分怎么寫分錄呢
老師好,我公司從銀行貸了一筆款,直接打到法人卡上一半,其余受托支付給另一個公司簽的合同是購買輪胎(其實沒有實際業(yè)務(wù)),還款時都是從法人卡上還這個貸款,前11個月還利息,最后一個月本加息直接把錢打到法人個人卡上它們劃走。都沒有通過我公司的銀行戶這筆業(yè)務(wù)怎么做呀
自家苗圃自產(chǎn)自銷的,開票的話需要做賬嗎,然后是不是只能開普票,不能開增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買菜,肉等費用計入什么科目
忘記報七月八月的印花稅了,九月報了已經(jīng)繳納了,補(bǔ)報是選擇七月到九月申報印花稅修改是七到八月嗎
設(shè)備改造換下來的零件算錢是直接抵扣還是各開各的
老師,你好,想問下客戶購買產(chǎn)品,但是沒有對公付款,是走的對私,請問這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個季度申報的時候,季末人數(shù)填寫成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個月的平均數(shù),填錯了怎么辦???會不會對殘保金有影響啊
請問電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標(biāo)識主要起什么作用
7-9月收入430萬,是不是這部分收入對應(yīng)拿回來的成本只能是拿普通發(fā)票回來抵扣成本。如果是11月申請為一般納稅人,是不是要11月產(chǎn)生的收入,對應(yīng)的成本才可以拿增值稅專用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺賬,有沒有表格
老師 公司一般只有一套賬務(wù)怎么更好的區(qū)別 有票無票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會算清繳時候還得再找一遍 哪些調(diào)增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺現(xiàn)金會計給有票,無票的 支出, 分開支。但我這邊怎么處理呢
因為這筆賬款不存在,當(dāng)初就是為了倒款才記到其他應(yīng)付款的。
其實實際業(yè)務(wù)就是銀行的錢走到現(xiàn)金里了,但是得把其他應(yīng)付款這個金額抹掉。
做內(nèi)賬本身就是真實反應(yīng),為啥還玩那么虛呢?自己欺騙自己?按真實的交易做賬就是了
之前我們是一套賬,剛剛才弄的內(nèi)外帳。起初設(shè)置內(nèi)賬的時候就有這筆存在了。
只體現(xiàn)公司的賬,個人的賬不用管