同學您好,對您公司申請稅務注銷時遇到的“兩稅收入不一致”問題,首先應核對申報表和賬務數(shù)據(jù),確保申報的準確性。如確實存在誤差,應向稅務機關申報更正并補繳稅款或申請退抵稅。
老師,我收到稅務平臺的提醒,是小規(guī)模公司。2019年的增值稅申報收入和年報收入不相等。我去查看了申報過的報表,發(fā)現(xiàn)19年最后一個季度的財務利潤表和增值稅報表有八千多塊的差異,導致年報總收入少于增值稅總收入?,F(xiàn)在我要怎么做呢??稅務和賬務都怎么改?您指點一下!
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風險啊?
@郭老師 老師公司是小規(guī)模納稅人,在一季度開了去年的收入票545000元,另還開了135000元屬于一季度的收入票,我現(xiàn)在增值稅申請應該怎么填列呢
老師好,想跟您請教下收房租做賬的事,我們按季度報稅,之前說的半年收一次房租,比如下半年一次性收了,在3季度確認一半收入,按全額報增值稅,現(xiàn)在4季度,再確認另一半收入,對吧?那我4季度都確認這另一半收入了,填增值稅單子,收入里面含著這另一半收入,系統(tǒng)自動就算增值稅了呀,這種怎么解決呢?
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師,請問如果公司變了法人,銀行開戶許可證上面的法人是不是也要一起變更,我指的是那張A4紙上面的法人
老師:如果是銷售方違約,不需要開具發(fā)票,購買方違約要開發(fā)票 ,對不?這兩個我老是搞不清,容易混淆。
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應該是“+”,我的理解哪里錯了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們原來礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營范圍也沒有租賃的業(yè)務,這可怎么辦?
為什么一家外貿(mào)公司他會找好幾家船務公司,是因為他出口到不同的國家嗎?
法人可以自己是財務負責人嗎?
為什么選擇C?不會做
電子稅務局三方協(xié)議簽訂,選擇批扣還是非批扣呢,
郭老師,我們承接了政府購買服務,然后里面有老師來上課的,然后我們請了第三方的社工機構(gòu)請了專業(yè)的老師來上課,這樣會算分包嗎?民間非盈利組織。
我公司收到一張轉(zhuǎn)賬支票,為甲公司預付的貨款,收到支票需要做會計分錄嗎
是要到大廳去申報嗎?
同學您好,學員您好,是的,對的
我需要帶哪些東西去?
同學您好,一般需要帶申報表,營業(yè)執(zhí)照,公章,身份證和委托書
如果我在網(wǎng)上更正,是不是所有的申報表要全總重新更正申報?
同學您好,學員您好,是的,對的