你好,這個試算平衡和你的記賬憑證裝訂,然后財務報表可以單獨裝訂,不用T字賬。
老師你好,我根據系統科目余額表,做了手工的資產負債表,發(fā)現和系統生成的資產負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數,數字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現在要建新一年的賬,需要期初數據,現在不確定期末結轉的數據是否準確。我是用科目余額表登期初數據的。
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發(fā)票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)。現金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應付款-法人,這樣下來,其他應付款一直存在貸方余額的,所以資產負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄;但從這個月開始,其他應付款科目就變成了借方有余額,那在資產負債表中應該怎樣反映呢?是以負數填列在負債那邊的其他應付款一欄呢?還是以正數填列在資產那邊的其他應收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,請問裝訂每個月的憑證一定要把資產負債表,利潤表,科目余額表,銀行對賬單打印出來附在前面嗎?
老師好!老師,財務軟件做賬,月末是否需要打印資產負債表,利潤表,試算平衡表與賬本一同裝訂?是否還需要手工做一份T字賬與賬本一起裝訂?謝謝!
供應商幫我們加工材料 ,對方不能開勞務加工費,只能開材料,備注加工費這樣可以嗎?金額180左右
新電子稅務局開電子普票,現在每個月返洗上報嗎
公司分紅,需要哪些資料附件?
老師,人力資源外包只能全額納稅嗎?全額納稅的話是按5%繳納增值稅嗎?
老師,我們公司在異地做項目。掛靠了一個公司。那個公司要我們先預繳增值稅,然后才開票給對方公司。 那不應該先開票再預繳嗎?還是先后都可以。
我單位是13稅率的一般納稅人,不開票金額是25895,加收6個點,如何計算開票金額
老師物業(yè)公司開給企業(yè)的電費發(fā)票是否要征收印花稅?超市開收據給企業(yè)的上架費(其他現代服務)是否要交印花稅?按什么稅目征收?
請問(自然人投資或控股)和自然人獨自的區(qū)別?
老師,小規(guī)模納稅人怎么升級為一般納稅人?能網上操作嗎?操作流程是什么? 大概多久能辦下來?
合并報表計算投資收益的時候不用扣除逆流交易的未實現部分的損益嗎
謝謝老師!老師,23年公司有盈利,是否一定要提取盈余公積呢?
年累計盈利的公司的需要的
謝謝老師!老師,假如以后公司要注銷時,那提取的盈余公積要怎樣賬務處理呢?謝謝!
可以彌補虧損,如果沒有虧損的話,可以轉未分配利潤分紅。