同學(xué),你好 看看差額,是不是折舊沒有算
您好,請(qǐng)問審計(jì)報(bào)告中年末固定資產(chǎn)明細(xì)表的合計(jì)數(shù)應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值還是固定資產(chǎn)凈值一致?
老師資產(chǎn)利潤表中的凈利潤與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤不一致怎么查找原因
老師,你好,上月固定資產(chǎn)清理一臺(tái)叉車原值:66548.7元,已累計(jì)折舊合計(jì)6097.85元,請(qǐng)問固定資產(chǎn)清單的凈值610656.63元與資產(chǎn)負(fù)債表中的凈值604558.78元,有差異6097.85元,是那里出問題?
老師,您好,請(qǐng)問當(dāng)月發(fā)生固定資產(chǎn)清理時(shí),月末固定資產(chǎn)卡片的凈值,與本月資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)凈值,相差當(dāng)月固定資產(chǎn)清理數(shù)。這種情況是正確的嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件賬上的固定資產(chǎn)原值與報(bào)送稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)的原值不等,如何處理?
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅?對(duì)于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價(jià)值加新公允價(jià)格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財(cái)務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財(cái)務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對(duì)接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報(bào)稅,還有成本分析,財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動(dòng)作,接下來該怎么做?
我們錄固定資產(chǎn)卡片 然后直接生成憑證 會(huì)不會(huì)是這樣導(dǎo)致的
同學(xué),你好 一般不會(huì)的
那我要怎么查找原因呢 我看了每個(gè)月折舊沒有問題 但是報(bào)表和固定資產(chǎn)凈值就是不一樣
同學(xué),你好 原值一樣嗎?? 你是資產(chǎn)負(fù)債表和哪個(gè)表不一樣?
計(jì)提出來的折舊表原值和凈值和報(bào)表中的數(shù)據(jù)不一樣
同學(xué),你好 有截圖嗎?發(fā)一下