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老師你好,我司融資租賃固定資產(chǎn),設備首付款16.3萬元,社??們r:754000元,租賃本金:594000元,總利息共計:45972元。取得增值稅專票754000元。請問我要怎么做會計分錄?

2024-01-17 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-17 15:31

你號借固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項 未確認融資費用45972 貸銀行16.3萬, 長期應付款594000?45972

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齊紅老師 解答 2024-01-17 15:31

然后按月借長期應付款,貸銀行 借財務費用,但未確認融資費用。

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快賬用戶4333 追問 2024-01-17 15:35

未確認融資費用是是轉(zhuǎn)入“財務費用——利息支出”嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-17 15:36

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4333 追問 2024-01-17 15:39

謝謝,還有一個問題。A公司開具了增值稅轉(zhuǎn)754000元發(fā)票,首付款也是付給A公司的。但是融資租賃的租金利息部分是B公司,分期款也是轉(zhuǎn)給B公司,我應該掛哪個公司的賬?

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齊紅老師 解答 2024-01-17 15:42

你好,掛著B公司就可以了。

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你號借固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項 未確認融資費用45972 貸銀行16.3萬, 長期應付款594000?45972
2024-01-17
您好! 如果是修正前期錯誤分錄的話, 首先前期已經(jīng)實際支付的金額是計入到固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)科目的 那么就可以 借?固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)?447538.7 貸 固定資產(chǎn)?447538.7?相關的進項稅無需結(jié)轉(zhuǎn) 紅沖沖減 固定資產(chǎn) 和 應付賬款科目 然后將相關金額放到?? 固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) 長期應付款--應付融資租賃款
2023-04-22
同學你好 1、租賃開始日的會計處理 借:固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn)(租賃資產(chǎn)公允價值與最低租賃付款額現(xiàn)值孰低) 未確認融資費用 貸:長期應付款——應付融資租賃款(最低租賃付款額) 2、初始直接費用的會計處理 借:固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn)(初始直接費用) 貸:銀行存款等 3、未確認融資費用的分攤 借:長期應付款——應付融資租賃款 貸:銀行存款 借:財務費用 貸:未確認融資費用 4、履約成本的會計處理 借:管理費用等 貸:銀行存款
2020-12-17
同學你好 你做往來就可以了
2022-08-29
是要提供融資租賃協(xié)議
2023-10-06
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