您好,這個(gè)的話期初數(shù)據(jù)不對(duì)嗎
老師應(yīng)付賬款沒(méi)有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒(méi)到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來(lái)會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬(wàn)發(fā)票入賬后,我得把3萬(wàn)入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來(lái)應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒(méi)有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒(méi)到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來(lái)會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬(wàn)發(fā)票入賬后,我得把3萬(wàn)入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來(lái)應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
金蝶kis專業(yè)版新建賬套后在初始化界面,填入了一部分初始化數(shù)據(jù)后,并且試算結(jié)果平衡后,是怎樣下一步操作?是點(diǎn)擊啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)的結(jié)束初始化嗎?還有財(cái)務(wù)初始,出納初始這些都點(diǎn)結(jié)束初始化嗎?之后才開(kāi)始錄入憑證?對(duì)嗎
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開(kāi)始我沒(méi)有錄入期初數(shù)據(jù),因?yàn)楣緵](méi)有。然后我就開(kāi)始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬(wàn),然后我結(jié)賬,返回到財(cái)務(wù)初始余額這個(gè)模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過(guò)來(lái)呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒(méi)帶過(guò)來(lái),怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
客戶給的初始資料有問(wèn)題,之前給了2021年11月的期末資料,我按照這個(gè)數(shù)據(jù)錄入了賬務(wù)系統(tǒng)并開(kāi)始做賬,現(xiàn)在客戶說(shuō)資料有問(wèn)題,又給了2021年12月的資料,發(fā)現(xiàn)2021年期初數(shù)據(jù)與2022年期末數(shù)據(jù)對(duì)不上,我這邊要怎么調(diào)整賬務(wù)系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無(wú)形資產(chǎn),有人員工資和一些費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫報(bào)表
開(kāi)發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)的呢?
老師,問(wèn)下建筑行業(yè)的稅負(fù)一般是多少?
年中建賬時(shí),錄取累積發(fā)生額,費(fèi)用應(yīng)該錄在貸方還是借方
開(kāi)發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬(wàn),署名傭金,請(qǐng)問(wèn)如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬
老師您好!我已經(jīng)申報(bào)了個(gè)人所得稅C表,現(xiàn)在要更正B表,請(qǐng)問(wèn)要怎么操作呢?
老師,考稅務(wù)師,每年的繼續(xù)教育要做嗎
我現(xiàn)在有一張票據(jù)在建行系統(tǒng)里需要貼現(xiàn),但是我不想在建行貼現(xiàn),可是我開(kāi)戶行只有建行,能解決嗎
數(shù)據(jù)對(duì)的,是不是要結(jié)賬才能繼續(xù)往下做
然后我沒(méi)有點(diǎn)結(jié)賬就往下做了,現(xiàn)在要怎么辦呢
嗯對(duì),正常是結(jié)賬才可以做賬,但是數(shù)據(jù)一致的話沒(méi)事
好的,謝謝
不客氣的,祝您開(kāi)心