你好,一般就是在12月末發(fā)放,看你單位實際情況。
老師好,2022年1月份發(fā)放的2021年的年終獎。 現(xiàn)在可以申報2021年的個稅了,請問這個年終獎是一起申報還是需要2023年申報2022年個稅的時候申報
老師。您好。我這個月已經(jīng)申報了12月所屬期的個稅。1月份伐年終獎金。年終獎金是不是放在2023年申報啊
老師,你好。2022年12月我公司沒有計提年終獎,但是1月份發(fā)放了年終獎,然而這個月申報一次性獎金的時候,有個稅。請問下要怎么記賬呢?
老師你好,2022年的年終獎金在2023年的1月份發(fā)放,這個年終獎金可以分開12個月,和2023年的工資薪金一起發(fā)放嗎?還是必須一次性申報年終獎金?
請問老師,我們12月計提年終獎,可是一月份才發(fā)放,那么年終一次性獎金在什么時候申報呢?
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
您好,那什么時候申報了。
你好 發(fā)的次月申報個稅??
全年一次性獎金也是和工資薪金一樣申報嗎?
是的,申報的時間是一樣的。
那我是按照工資薪金申報,還是全年一次性獎金收入哪里申報呢?
這兩個2選1選擇,其中一個申報都可以。
好的,謝謝。
客氣,祝您工作愉快。
那比如24年2月份申報1月份發(fā)的年終獎,但是2月份申報的同時還有工資薪金。怎么處理啊。
同樣啊,都是在發(fā)放的次月進行申報。