是的,這個(gè)分錄是正確的對的。收入的后面還有應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,小規(guī)模的,開出的發(fā)票分錄是不是,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),然后我們收到的普票就做,借庫存商品,貸銀行存款或現(xiàn)金
老師你好,總公司銷售貨物給分公司,總公司:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ;分公司:借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款;這筆業(yè)務(wù)在合并報(bào)表時(shí),是不是只有銀行存款,增值稅不抵消,其余的科目都抵消了
老師你好,總公司銷售貨物給分公司,總公司:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ;分公司:借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款;這筆業(yè)務(wù)在合并報(bào)表時(shí),是不是只有銀行存款,增值稅不抵消,其余的科目都抵消了,就是相當(dāng)于沒發(fā)生
老師,請問。我們是電商行業(yè),客戶在我們店鋪買了東西,由廠家給我們發(fā)貨。發(fā)貨了我們給他們貨款(一件代發(fā)價(jià))分錄:是不是,借:預(yù)付賬款-廠家 貸:銀行存款 借庫存商品 貸預(yù)付賬款,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品,這個(gè)分錄對不對?
我1500塊買了電腦 1300賣出去虧了200 借:庫存商品1500 貸:銀行存款 1500 賣出去是 借:銀行存款 1300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1300 借:主營業(yè)務(wù)成本 1300 貸:庫存商品 1300 借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 200 貸:庫存商品 200 借:資產(chǎn)減值損失 200 貸:存貨掉價(jià)準(zhǔn)備 200 這分錄是對的嗎
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車間設(shè)備折舊6000元,行政管理部門折舊4000元。會(huì)計(jì)分錄可以寫:借:制造費(fèi)用~折舊費(fèi)6000 借:管理費(fèi)用:4000 貸:累計(jì)折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個(gè)網(wǎng)站?
房租攤銷時(shí)一定要借記管理費(fèi)用嗎,可以記別的費(fèi)用嗎
一般納稅人能否在使用一般計(jì)稅方法時(shí),對某個(gè)項(xiàng)目申請簡易計(jì)稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報(bào)工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財(cái)務(wù)軟件可以計(jì)入無形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報(bào)稅,他們之前的報(bào)稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來報(bào)的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個(gè)人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個(gè)嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個(gè)子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時(shí)合并方利潤表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個(gè)合并時(shí)這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快,問題已經(jīng)解決,請好評(píng),謝謝您。