你好,借管理費用工會經費 貸應付職工薪酬工會經費, 借應付職工薪酬工會經費 貸其他應付款, 你支付出去,借其他應付款,貸銀行存款 這個是企業(yè)的,然后工會收到借銀行 貸其他應付款, 他支付出去的時候,借其他應付款貸銀行存款。 他那邊設置收付明細就行。
老師,請問工會經費已計提費用,公司打款到工會賬套后,工會費用報銷在工會賬套里是,借:管理費用 貸:銀行存款;還是借:應付職工薪酬 貸:銀行存款。 工會賬套收到公司打的工會經費是借:銀行存款 貸:應付職工薪酬,還是其他會計分錄,麻煩老師給答疑下,謝謝老師。
請教老師,我在審計工作中遇到問題,公司會計基本戶直接給工會賬戶轉款,這樣可以嗎,借 管理費用-工會,貸:應付職工薪酬-工會經費,借應付職工薪酬-工會經費,貸銀行存款-基本賬戶
企業(yè)在改擴期間,公司設了兩套帳,其中一套賬為工程專款專用賬戶,一套為基本戶賬套,這兩套賬戶都分別記賬,那么問題公司職工工資社保啥的都從工程戶中支出,每月把此筆款項轉給基本戶,然后從基本戶發(fā)放工資、繳納社保等費用,這種情況工程戶會計是記:借在建工程-工資社保等貸銀行存款-某銀行;基本戶會計記:借銀行存款-某銀行基本戶貸其他應付款-某某公司名稱工程賬戶,這樣做賬務處理準確嗎?
分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產生的工會費,6月已經計提,借銷售費用200 貸應付職工薪酬工會費200 也是需要扣員工個人繳納部分50,企業(yè)繳納部分是200,這個錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會費總和250元,請問會計分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應付款總部 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費 這些之前都做過工資計提和支付會寫,那工會費怎么寫支付的分錄, 老師
老師,我們公司剛成立工會,開立了工會專用賬戶, 先計提工會經費對嗎?借:管理費用-工會經費,貸應付職工薪酬-工會經費,支付的時候,借應付職工薪酬,貸銀行存款,是這樣嗎?
您好,請問下軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產品10050元,接賬過來就是有的了,現(xiàn)在需要調賬,請問老師這里怎么調呀?
你好老師我有個問題要咨詢
老師好 這種非稅收入的票據(jù)直接用這個做賬可以所得稅前扣除嗎
您好,老師,我公司是建筑企業(yè),需要在工程所在地預繳稅,有人說在工程所在地預繳的增值稅可以辦理退稅,有這個政策嗎,什么樣的企業(yè)或情況可以辦理退已預繳的增值稅呢,謝謝
電局做個運行情況測試,方便發(fā)電局賬號密碼來,這個是測試什么的?
小規(guī)模報稅是季度報,一般納稅人的增值稅是月月報?
老師您好,有幾個月開發(fā)票比較少,額度從50萬降到10萬了,怎么申請增額度?
老師 abc分別錯在哪里
老師,個體戶閉店清算(該申報的收入申報了,該支付的貨款支付了) 剩余科目直接對沖,對沖完之后利潤為0,這正常嗎?
老師,請問生產型企業(yè)出口需要什么資質
上面企業(yè)的那部分,有點不明白,貸其他應付款-(這是扣除職工會費嗎)
上面是寫的企業(yè)負擔的。
下面工會那部分:借其他應付款(公司工會賬戶怎么收到錢的呢,
然后工會收到借銀行 貸其他應付款, 不是工會收到的錢,公司銀行轉給工會的 工會經費你不是計提了2%,然后有一部分交給稅務局,然后其中的60%給工會賬戶。
工會會費,是職工應該自己繳納的,企業(yè)賬戶只是代扣,企業(yè)賬戶代扣后轉給公司工會賬戶,這個賬務不知道怎么處理?
老師,我一直說的是工會會費,不是工會經費,工會經費我會做賬;咱們說的不是一碼事
借應付職工薪酬工資,貸其他應付款, 這個是從工資里扣除的, 借其他應付款,貸銀行存款, 這個是企業(yè)支付給工會的
企業(yè)成立工會后,公司的職工作為企業(yè)的工會會員每月也要按照工資0.5%繳納工會會費的
你們是從工資里扣除的嗎? 如果是的話,就按照上面的來,上面是企業(yè)的。
然后工會收到借銀行 貸其他應付款, 他支付出去的時候,借其他應付款貸銀行存款。 他那邊設置收付明細就行