你好,都是不含稅的是嗎?如果是的話,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫22萬(wàn)*2%
本單位是小規(guī)模納稅人,第三季度開了971339.8元專票,同時(shí)又開了387624元的普票,不知怎么填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這兩張表
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅怎么填報(bào)?有開專票有開普票,還有減免申報(bào)明細(xì)表怎么填
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),又開了專票又開了普票,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,代碼是什么
小規(guī)模納稅人本季度開普票2.5萬(wàn),在申報(bào)季報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候用填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
小規(guī)模,季度報(bào)稅,本季度銷售服務(wù)開普票2萬(wàn),增值稅減免,《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 要填報(bào)嗎
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
專票含稅開了22萬(wàn)(3%),普票含稅開7300(1%)元
你好,減免明細(xì)表不用填寫。
你好,什么時(shí)候需要填寫呢?
需要交稅,交1%的情況下,需要填寫或者是開了免稅的發(fā)票
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。