你好,30萬乘以1%,按照這個(gè)來。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度有45萬免稅發(fā)票額度,要是開了50萬,增值稅這么算
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,今年第一季度開票22萬多,因?yàn)闆]有超過30萬,報(bào)稅的時(shí)候沒有繳納增值稅。 第二季度開票66萬多,現(xiàn)在申報(bào)增值稅。請(qǐng)問要66W這一部分的增值稅還是兩個(gè)季度的增值稅都要繳納?
您好老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人,我2023年第一季度開出了60萬的免稅發(fā)票,因?yàn)闆]有免稅了,我按一個(gè)稅點(diǎn)申報(bào)繳納的增值稅,第二季度紅沖了這些,然后按一個(gè)點(diǎn)的稅率開出去了,第二季度我需要怎么申報(bào)增值稅?
老師,您好 請(qǐng)問下小規(guī)模企業(yè)季度開票30萬免增值稅,我們是季度報(bào)稅 比如10-12月份,我再11月份的時(shí)候一次性開30萬發(fā)票可不可以,還是說每個(gè)月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來,又必須得開銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問題?
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個(gè)酒店經(jīng)營項(xiàng)目的個(gè)體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個(gè)獨(dú)立的個(gè)體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請(qǐng)問1、是上面設(shè)立一個(gè)酒店管理公司設(shè)為集團(tuán)公司,將這3個(gè)做為下面的直營店形式嗎? 已經(jīng)單獨(dú)成立的個(gè)體戶能做準(zhǔn)備新成立的酒店管理公司下面的直營店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個(gè)稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯(cuò)了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。