你好,你的未交增值稅是借方余額嗎?
請問科目(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額跟科目(未交增值稅)的余額一樣嗎? 怎么我賬上(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額是當前全年累計需要繳納的增值稅金額合計數(shù)。而(未交增值稅)顯示的余額則是當月需要繳納的余額。
你好老師請問增值稅申報表期末留抵稅額為406440.29,賬上的進項稅額借方余額133747.52,銷項稅額貸方余額5988.56,未交增值稅貸方余額287381.38。該怎么做調(diào)整?
請問應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——銷項稅額的貸方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——進項稅額的借方余額表示什么? 三個都有余額該怎么做?
老師,請問轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負數(shù),請問表示什么,調(diào)怎么調(diào)整,謝謝!
請問下增值稅申報表上面的上期留底稅額和賬上的未交增值稅借方金額應(yīng)該一致不呢?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
我給你個數(shù)據(jù)您幫我看看怎么弄,未交增值稅貸方余額:1375613.28,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額:24504.22,已交增值稅借方余額:1398786.67,以前申報表上有期末留底稅額:23977.46,(不知道多久之前留下的,因為我們是一般納稅人,最開始一般計稅,中間變成簡易計稅,現(xiàn)在12月又變成了一般計稅)
你好,這個算不出來,不知道你的銷項和進項是不是正確的。
轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)銷項稅額減進項稅額算的嗎?
很久以前了,我本來要結(jié)轉(zhuǎn)掉未交增值稅和已交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增稅上面的余額,可是看到了有留底稅額,我就結(jié)轉(zhuǎn)了
你看看這個是不是代表我以前有多交預繳的稅額,看到這個我就不敢結(jié)轉(zhuǎn)了
對的,是的,這個20行是你留底的。
所以很亂啊,轉(zhuǎn)出未交增稅貸方怎么會有余額呢,而且已交增值稅減去未交增稅余額也不是這個留底的稅額,相差了804.07
核對一下每個月的銷項和進項發(fā)生額。
大約10年之前了才是一般計稅的,這個怎么核對
你好,你賬上做的發(fā)生額這個能查到嗎?科目余額表,本期發(fā)生額借方貸方。
然后你申報表里面的附表一,附表二。
現(xiàn)在我12月要結(jié)轉(zhuǎn)報稅,那是不是這些科目不要結(jié)轉(zhuǎn)了,查的需要發(fā)量的時間
可以的,可以這么做的。
轉(zhuǎn)出未交增稅我查到一張憑證,就這一張,不知道什么意思
還結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去了。
他這樣的話影響了利潤。
以前會計做的
我不知道什么意思,做了又不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增稅這個科目
如果不減少未分配利潤能怎么做
不好意思,我這個也不清楚。
請問一下我們開6的銷項,收13%的進項,我是不是按13個點的進項抵扣
可以的,可以抵扣的。
請問一下,第一點:12月我進項大于銷項,我可不可以一下發(fā)票不勾選,跨年一月在勾選,第二點:我如果把進項和銷項勾選做得差不多,不需要交稅,有風險嗎
可以的,不交稅有風險,最好按照稅負來。