你好,你的未交增值稅是借方余額嗎?

請問科目(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額跟科目(未交增值稅)的余額一樣嗎? 怎么我賬上(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額是當(dāng)前全年累計需要繳納的增值稅金額合計數(shù)。而(未交增值稅)顯示的余額則是當(dāng)月需要繳納的余額。
你好老師請問增值稅申報表期末留抵稅額為406440.29,賬上的進(jìn)項稅額借方余額133747.52,銷項稅額貸方余額5988.56,未交增值稅貸方余額287381.38。該怎么做調(diào)整?
請問應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——銷項稅額的貸方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額的借方余額表示什么? 三個都有余額該怎么做?
老師,請問轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負(fù)數(shù),請問表示什么,調(diào)怎么調(diào)整,謝謝!
請問下增值稅申報表上面的上期留底稅額和賬上的未交增值稅借方金額應(yīng)該一致不呢?
變更公司名稱后,新營業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開舊公司名稱嗎
工程施工工程外包賬務(wù)處理
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風(fēng)險是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費(fèi)嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進(jìn)行0申報了?
我給你個數(shù)據(jù)您幫我看看怎么弄,未交增值稅貸方余額:1375613.28,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額:24504.22,已交增值稅借方余額:1398786.67,以前申報表上有期末留底稅額:23977.46,(不知道多久之前留下的,因為我們是一般納稅人,最開始一般計稅,中間變成簡易計稅,現(xiàn)在12月又變成了一般計稅)
你好,這個算不出來,不知道你的銷項和進(jìn)項是不是正確的。
轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)銷項稅額減進(jìn)項稅額算的嗎?
很久以前了,我本來要結(jié)轉(zhuǎn)掉未交增值稅和已交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增稅上面的余額,可是看到了有留底稅額,我就結(jié)轉(zhuǎn)了
你看看這個是不是代表我以前有多交預(yù)繳的稅額,看到這個我就不敢結(jié)轉(zhuǎn)了
對的,是的,這個20行是你留底的。
所以很亂啊,轉(zhuǎn)出未交增稅貸方怎么會有余額呢,而且已交增值稅減去未交增稅余額也不是這個留底的稅額,相差了804.07
核對一下每個月的銷項和進(jìn)項發(fā)生額。
大約10年之前了才是一般計稅的,這個怎么核對
你好,你賬上做的發(fā)生額這個能查到嗎?科目余額表,本期發(fā)生額借方貸方。
然后你申報表里面的附表一,附表二。
現(xiàn)在我12月要結(jié)轉(zhuǎn)報稅,那是不是這些科目不要結(jié)轉(zhuǎn)了,查的需要發(fā)量的時間
可以的,可以這么做的。
轉(zhuǎn)出未交增稅我查到一張憑證,就這一張,不知道什么意思
還結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去了。
他這樣的話影響了利潤。
以前會計做的
我不知道什么意思,做了又不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增稅這個科目
如果不減少未分配利潤能怎么做
不好意思,我這個也不清楚。
請問一下我們開6的銷項,收13%的進(jìn)項,我是不是按13個點(diǎn)的進(jìn)項抵扣
可以的,可以抵扣的。
請問一下,第一點(diǎn):12月我進(jìn)項大于銷項,我可不可以一下發(fā)票不勾選,跨年一月在勾選,第二點(diǎn):我如果把進(jìn)項和銷項勾選做得差不多,不需要交稅,有風(fēng)險嗎
可以的,不交稅有風(fēng)險,最好按照稅負(fù)來。