你好,承租方是個人嗎? 如果是,是這樣做分錄的

老師,9月預收10月租金是借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 10月份確認收入借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入 9月收到9月租金借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 這樣對嗎?
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應該怎么做內賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結算可以這樣做嗎 借:應收賬款 120 貸:主營業(yè)務收入 120 借:其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 貸:應收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 借:其他應付款 40 貸:銀行 40
月初的時候施工單位給甲方開了一張10萬的專票,沒有收到款,月末的時候收到甲方的工程款20萬,約定月末開票的時候少開10萬。月初:借:應收賬款10萬 貸:主營業(yè)務收入91000 應交稅費-銷項9000 月末收到款:借:銀行存款20萬 貸:主營業(yè)務收91000 應交稅費-銷項9000 應收賬款10萬。這樣可以不
老師,每個月租金不含稅收入10萬,分錄應該是 借:銀行存款 106000貸:其他業(yè)務收入10萬 應交稅費-應交增值稅6000 這樣嗎
老師收到23年房租費發(fā)票10萬元,分錄這樣做對嗎?借管理費用95238.09,應交稅費一進項稅額4761.90貨其他應付款100000
個稅每月最晚什么時候申報?
補8月份賬的時候發(fā)現(xiàn)我算的增值稅和之前別人稅局報的增值稅不一樣,按哪個記賬呢?
現(xiàn)實中,大多數(shù)企業(yè)印花稅的計稅基數(shù)是不含稅的收入嗎?
老師您好!支付的水電費,無發(fā)票 無收據(jù),怎么入賬
分包方給我們開發(fā)票是根據(jù)付款開的 比如分包款100萬 但是每個月付一點 這種 然后給我們開付款金額的發(fā)票 這樣可以嗎
房開企業(yè)繳納的市政配套費,在土地增值稅中是按代收費用還是政府性基金處理?
老板以個人名字承包了油茶廠的種植油茶苗的項目,我們可以讓第三方開油茶苗,肥料,種植土給對方嗎?要求代開工程發(fā)票,但老板是法人且公司沒有這個經(jīng)營范圍,代開發(fā)票要交多少稅?
郭老師,就是A企業(yè)資產(chǎn)負債表里的所有者權益比如有2000萬??股權轉讓給B公司100%這樣的話怎么算的呀。還有就是轉讓后B公司是不是就不用實繳注冊資金了?
年末結轉 手動寫的分錄 有哪些
老師,外貿二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
對方是一般納稅人,我是小規(guī)模納稅人
你好,那借方就是? 應收賬款? 科目才是的?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?