你好,我這個(gè)怎么放到憑證里呢 你所指的這個(gè),具體是指什么呢?
老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了,10月份給對(duì)方開的紅字信息表,但是11月了,對(duì)方還沒開紅字發(fā)票,但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
我們單位10月份新來(lái)的開票員開錯(cuò)了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯(cuò)的,11月才發(fā)現(xiàn),因?yàn)榭缭拢荒軐⑦M(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯(cuò)誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯(cuò)誤的紅字信息表才撤銷,我們?cè)撛趺磮?bào)11月份的增值稅呢?
老師,我6月份申請(qǐng)了紅字信息表,但是我又撤銷了,我申報(bào)7月份稅款的時(shí)候也沒提醒有紅字發(fā)票,但是我的銷售方7月份又給我開了紅字發(fā)票,我這個(gè)月才收到,這個(gè)發(fā)票有效嗎
老師您好!我單位3月份開出了一份紅字信息表,稅額多了一分,對(duì)方按紅字信息表開了負(fù)數(shù)發(fā)票過來(lái),也開了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,那張開多的一分紅字發(fā)票要退回去給她嗎?現(xiàn)在是4月份了該怎么處理?
老師,我司6月份開具一份增值稅專用發(fā)票,7月份收到客戶反饋需要修改下單位,發(fā)票未認(rèn)證,這樣我司自行申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,根據(jù)信息表開具紅字發(fā)票后,在開具正確的藍(lán)字發(fā)票對(duì)嗎?
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
十月份的時(shí)候是不是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要附帶紅字發(fā)票或者紅字信息表嗎?
但是工資發(fā)票11月份才開出來(lái),我放到10月份的憑證里是不是不合適?
你好,這里是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎? 我以為是銷售發(fā)票 呢?
是呢,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,紅沖是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(請(qǐng)不要搞混了) 正確的發(fā)票11月份開來(lái),就粘貼在11月份的憑證后面作為附件就是了?