計提時 借:管理(銷售)費用等科目--工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 實繳時 借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 貸:銀行存款 返還時 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費
老師 計提工會經(jīng)費的原始憑證怎么做呢
老師你好!計提工費經(jīng)費的時候我做的憑證是借管理費代其他應(yīng)付款,現(xiàn)在從帳戶里把公會經(jīng)費扣完了,憑證怎么做呢
你好老師,實際繳納給稅務(wù)局的工會經(jīng)費計提和繳納分別要怎么做賬呢
你好老師,實際繳納給稅務(wù)局的工會經(jīng)費計提和繳納分別要怎么做賬呢
老師你好!計提工會經(jīng)費怎么做憑證呢
老師:公司需要給攜程平臺支付的費用,平臺直接從我們的收入里面先扣了,但是平臺扣的費用發(fā)票要下個月才開,這個怎么做會計分錄呀
在自然人所得稅綜合申報中,出現(xiàn)這種情況怎么辦?
老師,公司在算一筆買賣合不合適,是不是稅的問題就是看交多少稅?比方說6個點,100塊收入 先是換成不含稅的為凈收入
老師好!法人交現(xiàn)金賬上,過幾天又轉(zhuǎn)了一部分到卡上,這兩筆分錄怎么做呀
老師,攜程平臺從我們的收入里面直接把費用扣了,但是平臺扣的費用發(fā)票要下個月才開給我們,怎么做會計分錄呀
進項稅額轉(zhuǎn)出了為什么還是不顯示要交的增值稅呢
老師,內(nèi)賬期初建賬,庫存現(xiàn)金怎么建?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,賬面有實收資本,未分配利潤為負數(shù),賬面是虧損的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的價格等于實收資本,是不是不用交個稅呢
你好 老師我想咨詢下讓對方公司開14萬房租費,對方要交房產(chǎn)稅那些是嗎,大概一共要交多少稅款
問下月報,個人所得稅怎么報的
謝謝老師
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