借應交稅費、增值稅留底稅額 貸銀行存款, 借應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費、增值稅留底稅額。
老師好,我們公司去年4月報稅時忘記把異地預交稅款減掉,今年我們?nèi)マk理退稅,退回來的這筆錢我該怎么做賬?
老師,我們上個月增值稅留抵退稅,這個月稅務局又說不符合資格,又要把退的稅款補上去,稅管員讓我們把之前的留底退稅轉(zhuǎn)出來,怎么做?問題是退的時候就已經(jīng)自動轉(zhuǎn)出了呀?
老師好,我們4月份退了一筆增值稅的留抵稅額,然后因不符合退稅標準,在5月份的時候又繳回稅局了,請問分錄該怎么做呢
制造業(yè)享受延期繳稅政策,去年繳的今年退回來了,我們怎么做分錄呢
四月份收到國家留抵退稅稅款,現(xiàn)在稽查局查賬,讓我們公司把留抵退稅款交回,然后用這個留底抵稅款,來抵稽查局查補公司未申報收入而產(chǎn)生的稅款。請問這個留底退稅款現(xiàn)在退回去的時候我這賬咋做?
小微企業(yè)的判定有一項標準是年度應納稅所得額不超過300萬 請問這個是當年度的應納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過300萬?
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂?。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元 當年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務報表的所有者權(quán)益為100萬元。合并報表怎么做賬
我們公司的主營業(yè)務收入是技術(shù)服務類,請問取得的技術(shù)服務費發(fā)票是記入費用還是成本呢
折舊,攤銷方面的政策,一般在哪找,
辦理電子口岸卡的具體操作流程?越詳細越好
我司支付法院訴訟費1000元,客戶敗訴,支付給我司訴訟費1000(敗訴支付訴訟費)這個怎么寫分錄,謝謝您
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,成交方式CIF出口發(fā)票怎么開
老師,從稅費種核定,怎么看出是小規(guī)模還是一般納稅人
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂?。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元 當年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務報表的所有者權(quán)益為100萬元。怎么做賬
今年的房租4萬,分錄怎么做,不用攤銷吧。去年的房租沒做,今年補做,分錄怎么做
之前月份結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時,結(jié)轉(zhuǎn)的少了,繳納的稅款多,現(xiàn)在未交增值稅是借方,應該怎么調(diào)整?
你好 補結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
補結(jié)轉(zhuǎn)之后,應交增值稅的數(shù)據(jù)對不上了呢?
那就是你之前的賬務處理不對 不是少結(jié)轉(zhuǎn)的問題了 你看下之前的銷項進項發(fā)生額是不是不對?