你好,不 要的,這種情況 不要的借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
老師,上個月有一筆貨款還沒收到,但是做成收現(xiàn)金,然后工資也是用現(xiàn)金支付,這個月銀行又收到這筆貨款了,我沖銷了之前的分錄,但是庫存現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了,這個要怎么處理?
某公司之前向我司借款一筆,可后面還款時沒還那么多,老板說是做投資虧損。請問怎么做賬
老師,之前借的款,利息計提時 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息 現(xiàn)在一次性收到發(fā)票了,是不是先沖紅上面的分錄,然后再做一筆借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付賬款呢?
老師,之前財務(wù)之前分錄是這樣做的,借銀行存款1萬借應(yīng)收賬款1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入2萬,那我現(xiàn)在做這筆紅沖發(fā)票怎么寫分錄啊
老師,你好。法人之前向公司借款,用來訂貨,已借出。然后對公賬戶有返回的銷項款,這部分錢款里面是不是可以說有一部分是沖抵了借款?還是說法人的借款,必須用法人私戶打入對公賬戶才算還款?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
不需要紅沖掉之前的分錄其他應(yīng)收款嗎?再重新做筆應(yīng)收賬款的分錄嗎?
能不能直接做,借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)收賬款嗎?
你好,不 要的,這種情況 不要的
你說的這種也可以的。