你好 如果你申報(bào)的時(shí)候如果可以保存就沒(méi)關(guān)系的 不需要調(diào)整的 真實(shí)的業(yè)務(wù)情況
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開(kāi)了一張1%的普票7000元,申報(bào)時(shí)直接這樣填對(duì)不對(duì)?需不需要把對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填在增值稅納稅申報(bào)表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
老師,小規(guī)模公司今年這個(gè)季度指開(kāi)一張500元的發(fā)票,是去年申報(bào)無(wú)票收入的,現(xiàn)在要作廢去年的無(wú)票收入,要開(kāi)發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是申報(bào)金額為0,但是今年開(kāi)票系統(tǒng)會(huì)有開(kāi)票數(shù)據(jù),這樣申報(bào)會(huì)不會(huì)不通過(guò),報(bào)錯(cuò)呢
老師,我問(wèn)你一下,就是小規(guī)模的增值稅申報(bào)是不是和一般納稅人增值稅申報(bào)是一樣的呀?都需要超稅是吧?只是小規(guī)模的是季度申報(bào)是吧?那我今天報(bào)稅,小規(guī)模的那個(gè)稅我已經(jīng)抄過(guò)了,第四季度也開(kāi)發(fā)票了,但是呢,到電子稅務(wù)局這邊獲取的時(shí)候沒(méi)有數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)一下是怎么回事?
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因?yàn)榻o對(duì)方多開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開(kāi)具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開(kāi)正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額22.38元, 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票,它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額, 我要寫(xiě)一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專(zhuān)票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額?
謝謝老師,我再捋一下,197元開(kāi)成免稅的了,應(yīng)該開(kāi)成1%稅率的發(fā)票,做賬時(shí)197/1.01=195.05計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,1.95銷(xiāo)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入就按195.05來(lái)填,免稅額是1.95,是這樣不?老師但是這樣稅務(wù)局申報(bào)表和開(kāi)票比對(duì)的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤不
老師,您好。我沒(méi)有銷(xiāo)售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣(mài),受托方給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,給我開(kāi)代銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開(kāi)這筆貨款的發(fā)票?
老師您好,一般納稅人取得小規(guī)模開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,票面稅率是3%,不能直接抵扣,應(yīng)該怎么抵扣,以及會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,老師
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書(shū)嗎?
我們是一家大型商場(chǎng),對(duì)撤場(chǎng)鋪面重新安裝配電設(shè)施,做簡(jiǎn)單裝修,這是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?攤銷(xiāo)幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報(bào)個(gè)稅,您能說(shuō)一下具體申報(bào)流程嗎?
@樸老師,填寫(xiě)當(dāng)月和年度累計(jì)余額
應(yīng)付賬款直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
我的票這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)了 但我還沒(méi)有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳
老師,我們有個(gè)興業(yè)銀行的賬戶(hù),興業(yè)銀行公戶(hù)往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶(hù)轉(zhuǎn)3萬(wàn),興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶(hù)發(fā)工資2萬(wàn),這種可以給我列個(gè)分錄嗎?就是在興業(yè)同一個(gè)網(wǎng)銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶(hù)轉(zhuǎn)到興業(yè)代發(fā)工資專(zhuān)戶(hù)
老師我們公司是新開(kāi)立的社保賬戶(hù),那醫(yī)保賬戶(hù)員工的工資分別寫(xiě)多少?我們想按最低社?;鶖?shù)交社保
謝謝老師,我先試試,這個(gè)提問(wèn)的對(duì)話(huà)可否先不結(jié)束,如果保存不了,我再提問(wèn)可以嗎?
嗯? 看你自己的哈? ?同學(xué)? 其實(shí)后面也會(huì)有老師接手的
老師您好,顯示這樣子了
我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理呢?
你這個(gè)是數(shù)字填錯(cuò)了呀
我這個(gè)申報(bào)表是自動(dòng)讀取開(kāi)票的數(shù)據(jù)的,我一般都是這樣導(dǎo)進(jìn)去的
老師麻煩你幫我看看應(yīng)該怎樣?
你好? 在我們這里 如果是負(fù)數(shù)的金額一般是保存不了的? 你問(wèn)下你們的稅務(wù)大廳看看? 有什么其他辦法沒(méi)有
好吧,謝謝老師
如果對(duì)我服務(wù)滿(mǎn)意的話(huà)? 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦? 好評(píng)對(duì)我們很重要? 感謝
老師,您好,還在嗎?剛剛我打我們這邊的12366問(wèn),他們說(shuō)可以先要第4季的申報(bào),然后再更正去年的申報(bào)表,但這樣的話(huà),又回到老問(wèn)題了,利潤(rùn)表與增值稅申報(bào)表的數(shù)額不一樣,應(yīng)該怎樣辦呢?
你說(shuō) 了沒(méi)有? 有負(fù)數(shù)? 數(shù)據(jù)對(duì)不上? ?你試一下報(bào)負(fù)數(shù)可以保存不? 可以申報(bào)的了不??
我問(wèn)了,他們說(shuō)他們那里是不回答我們做賬方面的問(wèn)題的,只能回答報(bào)表上遇到的問(wèn)題
你好? 稅務(wù)局的電話(huà)打了嗎 你負(fù)數(shù)報(bào)了可以保存嗎
我們這邊也說(shuō)負(fù)數(shù)是申報(bào)不了,然后說(shuō)可以先做第4季的正常申報(bào),就是指先申請(qǐng)第4季的正數(shù)發(fā)票,然后再更正2022年的申報(bào)表,這樣子
是的 我們也是負(fù)數(shù)報(bào)不了 卡的很死 那對(duì)不上就對(duì)不上了 ,沒(méi)辦法了? 你們也是實(shí)際情況 到時(shí)候找你們?cè)俳忉尵秃昧?不要擔(dān)心了? ?我們要下班了 同學(xué)? 明天聊哈
老師你看看剛剛我發(fā)的表格,第12行是可以修改的,如果我修改了12行,就無(wú)負(fù)數(shù)的存在了
嗯 你試一下哈 我下班了??
好吧,謝謝老師
加油 哈哈 等你的好評(píng)