你好,你看在稅款繳納那里沒(méi)有的話就不需要繳納
老師你好: 我想問(wèn)一下你,我們公司是自然人獨(dú)資的公司,以前是我們老板她愛(ài)人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個(gè)人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤(rùn)為正, 因?yàn)槭欠蚱?,所以我在股?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫(xiě)的70%的股份0元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給對(duì)方,那印花稅是不是就是0 繳納的個(gè)人所得稅,稅務(wù)局咨詢臺(tái)說(shuō)是受讓方按未分配利潤(rùn)*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒(méi)有表達(dá)清楚,如果虧損是不是就不用繳個(gè)稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因?yàn)槭欠蚱薮_實(shí)是沒(méi)掏錢(qián)
老師您好。請(qǐng)問(wèn)一下 比如去年的財(cái)務(wù)報(bào)表上有盈利 但是因?yàn)槠渌蓶|沒(méi)有進(jìn)行實(shí)繳 年終也沒(méi)有進(jìn)行分紅 、現(xiàn)在需要把股權(quán)收回來(lái)、提示轉(zhuǎn)讓人 近半年沒(méi)有在稅務(wù)申報(bào)過(guò)納稅信息、無(wú)法轉(zhuǎn)讓、近半年沒(méi)有申報(bào)納稅信息、是因?yàn)檫@個(gè)年終沒(méi)有分紅繳納個(gè)人所得稅嗎?其中也有人申報(bào)過(guò)社保也繳納過(guò)個(gè)稅、 是否還涉及其他需要申報(bào)的稅?
老師好,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,這個(gè)表有點(diǎn)看不明白,我調(diào)增了一萬(wàn)多塊錢(qián)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補(bǔ)貼,我申報(bào)的時(shí)候叫我交稅223.72元,要打印申報(bào)表出來(lái)又顯示已申報(bào)無(wú)需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
有關(guān)個(gè)稅申報(bào),想請(qǐng)問(wèn)一下,一月份勾選了一次性扣除費(fèi)用六萬(wàn)了,現(xiàn)在提示不符合,無(wú)法申報(bào),是需要回到一月份更改成否是嗎?但是圖一那里是要點(diǎn)更新還是重置呢?點(diǎn)了更新之后彈出圖二的對(duì)話框,不敢點(diǎn)呢,怕2月后面的數(shù)據(jù)都沒(méi)有了,麻煩老師幫忙看看,謝謝了
老師請(qǐng)問(wèn)下公司兩個(gè)股東,現(xiàn)在股東A 要把他們?nèi)抗蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給B,變更為 一人有限公司,但是兩個(gè)都是認(rèn)繳金額到目前為止都沒(méi)有資本到位,那現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓不是要填一個(gè)B支付A的股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期嗎(這個(gè)一般填多久),另外其實(shí)這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓B是不用支會(huì)A對(duì)價(jià),但章程里面顯示的是要對(duì)付對(duì)價(jià)的,那這個(gè)資金沒(méi)有支付實(shí)際要支付,就是A認(rèn)繳資金轉(zhuǎn)到B認(rèn)繳了,那這個(gè)印花稅要馬上申報(bào)繳的嗎
開(kāi)公司不可能剛好我開(kāi)公司,你湊巧又想投錢(qián)做股東,?就算不是剛好湊巧一起開(kāi)公司,難道我想投錢(qián)做股東怎么做公司的股東?什么時(shí)候做股東?
你好老師想問(wèn)下在途標(biāo)的物和需要運(yùn)輸?shù)臉?biāo)的物有啥區(qū)別,風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的起算時(shí)間不一樣
老師好,社保基數(shù)的最低基數(shù)是不是按當(dāng)?shù)卦鹿べY平均收入的60%算出來(lái)的,最高基數(shù)是收入的300%
老師,您好!已經(jīng)從在建工城轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,后期又發(fā)生應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的費(fèi)用,應(yīng)該怎么入賬?
聽(tīng)說(shuō)CPA財(cái)管考的很靈活,請(qǐng)問(wèn)學(xué)會(huì)教材里的跟老師課上講的,能考過(guò)嗎?
老師,這個(gè)公積金怎么提取呢
把我個(gè)人的汽車(chē)過(guò)戶到另外一個(gè)人的名下,這樣子是不需要交稅的,對(duì)嗎?老師
老師,我買(mǎi)的桌子椅子,之前分?jǐn)偭?,現(xiàn)在不用閑置了,應(yīng)該怎么處理
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷(xiāo)了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開(kāi)具的金額有差異,稅金怎么處理,簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
車(chē)輛維修開(kāi)專票對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō)可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
不計(jì)提直接進(jìn)費(fèi)用也是可以的
借:管理費(fèi)用0.35 貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.35
是嗎 老師???
你好,你看下需要繳納嗎?
不需要繳納就不用做這筆憑證
老師你看下。。。。
這個(gè)問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是不是不需要繳納?
看圖片是已經(jīng)產(chǎn)生0.17的稅款
上面計(jì)提是不需要繳費(fèi)的 是不是就不需要繳納了 還要問(wèn)啊
不需要繳納就不用計(jì)提了
建議問(wèn)下,以內(nèi)產(chǎn)生滯納金,。