你好,送禮的這些可以入到招招待費
老師,我司費用報銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應付款,目前其他應付款掛賬有100萬左右了,其他應付款跨年未清掉的話,會涉及哪些稅務風險呢 想清掉這100萬其他應付款,但公戶不夠錢,用法人的個人賬戶轉錢進去,賬務處理入實收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬轉到法人的個人賬戶清掉其他應付款,這樣可行嗎
您好,老師,我問一下,我們公司是2022年8月新成立的建筑勞務公司,接了幾個項目,甲方都沒撥付預付款,所以日常的業(yè)務支出都是老板個人轉款到公司賬上周轉,11月收到部分工程款,還了一部分給老板,但是2022年底還有一百多萬沒錢還給老板,像這種情況,還給老板的錢需要按分紅交個稅嗎?那還沒還的錢咋處理?掛其他應付款嗎?這樣有什么風險?
2023年5月成立的企業(yè),但是23年5月之前有花費大概100多萬的一些差旅費,送禮的,業(yè)務招待,工資這些都是老板墊錢的,都掛那個會計科目,其他應付款嗎?
老師們,一家小規(guī)模企業(yè),2022年1月成立,22年和23年全部交給財務公司做賬,所以老板這兩年個人墊付支出200萬左右,都差不多夠實繳注冊資本金了,但他只能要部分大額支出的發(fā)票,公司主要是外包研發(fā)了一個軟件,我的問題是:新規(guī)定不是5年內繳足注冊資本金嗎?老板在工商注冊是100%股東,但實際上是有好幾個人投資了,可惜這些資金都沒有到公司賬戶上,我想問一下老板如果從現(xiàn)在開始繳注冊資本金最少要幾年完成?如果繳足注冊資本金是否需要工商稅務備案?
老師,一個新公司,2023年成立,2023年,老板就轉了5萬塊錢進入公賬投資款,就沒有其他業(yè)務。之前會計做賬的時候,去年沒有做賬,賬目開始時間是從2024年1月開始的,所有2023年的業(yè)務之前會計都做在2024年1月,2024年1月的期初余額都是0。 老師,我填2023年的工商年報的時候,股東及出資信息。我也是寫0嗎
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
出差的這個可以進入到差旅費里面
借方,管理費用~招待費/差旅費/貸方計入哪里,是不是其他應付款~老板。關于前期都是他墊錢,貸方所有的都計入其他應付款~老板嗎
對待方進入到其他應付款,老板就可以