對(duì)于個(gè)體戶在2023年11月成立,并在11-12月開(kāi)票30萬(wàn)的情況,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得的申報(bào)時(shí)間取決于其納稅方式。如果該個(gè)體戶采取的是查賬征收方式,那么按照規(guī)定,應(yīng)當(dāng)按季度進(jìn)行申報(bào)納稅。 具體來(lái)說(shuō),該個(gè)體戶在2023年第四季度的個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)當(dāng)在2024年1月15日前進(jìn)行申報(bào)。由于該個(gè)體戶在2023年11月才成立,因此其2023年第四季度的個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得實(shí)際上就是其成立后的第一個(gè)納稅季度。

老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)票預(yù)計(jì)開(kāi)160萬(wàn),要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅12個(gè)點(diǎn)除以2的稅嗎?
老師,我們老板問(wèn)我一些機(jī)器改造費(fèi)用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒(méi)有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒(méi)有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤(rùn)有14萬(wàn),這個(gè)繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個(gè)稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報(bào)?是用去年的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎?
老師這個(gè)怎么填寫。。。是我找錯(cuò)了位置嗎
8500元工資第一個(gè)月上多少錢稅
注冊(cè)資本是100萬(wàn),但是沒(méi)有打錢進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實(shí)收資本嗎
個(gè)稅每月最晚什么時(shí)候申報(bào)?


我說(shuō)了是查賬征收,這個(gè)季度申報(bào)怎樣享受年不超100萬(wàn)的優(yōu)惠?
1.填寫個(gè)人所得稅申報(bào)表和減免稅申報(bào)表相關(guān)欄目。根據(jù)政策規(guī)定,減免稅額的計(jì)算公式為:減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元部分的應(yīng)納稅額-其他政策減免稅額)×個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元部分÷經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額)×(1-50%)。在填寫申報(bào)表時(shí),需要將計(jì)算出的減免稅額填入對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表“減免稅額”欄次,并附報(bào)《個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表》。