附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅來的。你實際只要交9000就按9000來。
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬,是免征增值稅的。如果說開了40萬的話,我這個增值稅是按40萬算呢,還是按40萬減30萬算呢。計提城建稅和附加稅按哪個提,會計分錄怎么做?
老師,能幫我看下這個圖嗎,有增值稅,計提了城建稅,為何沒有教育和地方教育,這是什么新政策? 然后我想問下現(xiàn)在那個印花稅包括購銷合同的是不是都減半征收,包括一般納稅人和小規(guī)模,小規(guī)模季度不超30萬免增值稅和附加稅,超過了,或者如果是一般納稅人,就正常交增值稅和附加稅,目前就是這個政策嗎
月銷售額不超過10萬元(按季納稅的30萬元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費附加和地方教育附加的政策,那如果有一個季度超過30萬了,但是年季度平均沒有超過30萬,超過的那個季度還免教育費附加和地方教育附加嗎?
老師您好,是不是2022年1.1到2024年12.31符合小微企業(yè)的一般納稅人有下面這幾項優(yōu)惠政策 1、增值稅減按50%減征資源稅、城建稅、房產(chǎn)稅、印花稅教育附加等; 2、在2021年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額 意思是說增值稅正常按13%征收,但附加稅可以按增值稅額的一半來征收。而企業(yè)所得稅是減按利潤總額的12.5%來算納稅所得額
請問老師,小規(guī)模納稅人開了專票,正常需要繳納增值稅和附加稅,但是因為減免政策,附加稅中的教育費減免了(如圖1),那附表一中的“應(yīng)稅行為3%扣除計算”列需要填寫嗎?(如圖2)還是說需要填寫增值稅減免稅申報明細表(如圖3)
老師請問下,我給對方提供合同審核,他們回復(fù):你們提供的機械和材料全是小企業(yè)開票金額免稅范圍內(nèi),現(xiàn)在稅務(wù)局都在稽查,風險很大的???……這是啥意思?
老師,原材料統(tǒng)計表如何做才好,主要是要做明細核算,也就是買來原材料要分配到很多地方,
老師,社保增員是去大廳增還是自己在電子稅務(wù)局增
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤為負數(shù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補所得稅和增值稅五萬,只調(diào)匯算清繳表的收入和費用可以嗎?24年第四季度的所得稅預(yù)繳表,印花稅,增值稅,財務(wù)報表用更正嗎?
公司營業(yè)額600萬,為什么銀行只給我們貸款一百萬,說我們沒額度了,這個怎么可以貸到款?
老師,我們是建筑公司,我有個問題想問一下,就是我們的商混供應(yīng)商提供的隨車銷貨單據(jù)與結(jié)算不相符,我問了原因是因為項目收到銷貨單,月底結(jié)算時,討價還價后有一些優(yōu)惠,所以結(jié)算是根據(jù)優(yōu)惠后的數(shù)量進行結(jié)算的,單價不變,就導致前面的差異,這種改怎么處理
我司客戶有個公職人員,他說自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢是這個公職人員轉(zhuǎn)過來的。我們開發(fā)票開哪個人的抬頭?
老師,請問合同毛利盈利和虧損是記在哪一方
買酒開專票可以抵扣嗎,還是開普票當費用?
專票+普票,沒超30萬,普票交稅嗎
但我上次報退伍軍人的減免,算附加稅的時候就把減免加回去了
你好,這個可能是當?shù)氐恼?,因為這個附加稅屬于當?shù)氐亩愂?,看當?shù)氐恼?。包括是不是可以減免,也是當?shù)貨Q定。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。