同學(xué)你好 期初數(shù)是上季度的期末
請問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請退稅或者以后期間抵減?
請問老師,l請問老師,單位小規(guī)模納稅人,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)差額征稅,2023年第四季度,開普票28萬,專票5萬,可抵減2萬。也就是說銷售額31萬,但是填寫申報表的時候,說是不能小于33萬。增值稅申報表填寫不過去。請問老師怎么處理呢?
請問老師,l請問老師,單位小規(guī)模納稅人,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)差額征稅,2023年第四季度,開普票28萬,專票5萬,可抵減2萬。也就是說銷售額31萬,但是填寫申報表的時候,說是不能小于33萬。增值稅申報表填寫不過去。請問老師怎么處理呢?圖片是填寫完畢的。
請問老師,小規(guī)模納稅人經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)差額征稅這個期初余額是什么呢。第四季度申報的時候可以使用嗎。
請問老師,小規(guī)模納稅人第四季度28萬普票?專票6萬超過30萬。但是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)差額征稅,成本可以抵期初90萬。請問抵扣后第四季度算是超過30萬,還是沒有超過30萬呢。
補繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個體租賃工程機械變成20%個稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報或者不報?
投標(biāo)需要提供這個財務(wù)狀況報告是審計報告嗎?
老師,請問我們有個工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費用,需要異地預(yù)繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜?,我需要把伙食費支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆?,但是他又開不了發(fā)給我們,因為他沒有這個經(jīng)營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個伙食費做到一個科目里面,這樣我就可以用表格備注這個是伙食費
匯算清繳都是包括什么
一個項目,一個管理人員在項目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報銷款,這個報銷還能給報銷嗎?
老師,我們在現(xiàn)場買了演出用的燈,還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復(fù)了,我想要正確答案
老師好,請問我們請第三方的危費處理費計入什么會計分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費,謝謝
可以作為本期扣除額嗎?
同學(xué)你好 這個可以的
請問老師,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)差額征稅,小規(guī)模納稅人,填寫完畢為什么提示欄次1必須小于欄次2+2
小于欄次2+3
請老師幫忙看看哪里有問題
差額納稅填寫附表三
小規(guī)模納稅人只有附表1和附表2
差額征稅的出圖片的表格
主表第一欄你填寫的多少
主表第一欄是附表一自動帶過去的。
主表第一欄小數(shù)點后面的改成54不是0.55 是.54
欄次2+3是34萬多,欄次1是32萬多
不是小數(shù)點的問題
2%2B3是等于1的 你填寫的不對
那差額征稅抵的金額怎么填寫?抵的金額填寫完畢圖片的這兩張表自動自動到主表的呀?
開的普票按對應(yīng)的填寫左邊的1234列 然后成本扣除額 填寫第10列
對呀,我就是這樣填寫的呀。您看填寫的圖片,哪里不對呢?填寫完畢專票和普票的金額自動到主表欄次1和欄次2了呀?然后成本扣除后的銷售額自動到欄次1。因此欄次1的金額因為是扣除成本后的所以小于欄次2+3的開票金額,因此申報有提示
這里只填寫差額納稅的發(fā)票上面的收入和扣除的成本 全額納稅的不填寫
單位是全額開票,差額申報的。經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
你開差額納稅的發(fā)票才可以差額申報呀
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),比如機票代理什么的都是全額開票的呀
備注欄沒有備注扣除的成本?發(fā)票左上角沒有選擇差額納稅?