對,這個直接加稅,合計做賬就可以了
請問小規(guī)模納稅人收到一張增值稅專用發(fā)票還需要認證嗎?還是直接做費用入賬?
老師? 一般納稅人采用簡易征收的企業(yè),無法抵扣進項稅額,如果該企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,是否需要發(fā)票認證再做進項轉(zhuǎn)出?還是可以不做認證,直接按價稅合計金額直接進入成本或者費用中?
進口貨物交的增值稅不用來抵扣。直接入成本,怎么做會計分錄,還需要作進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
公司購買用于職工福利的物品,開的專票,做賬需要做進項嗎?還是直接就做含稅價格!在申報增值稅的時候,我需要怎么做?先勾選發(fā)票,把進項做轉(zhuǎn)出嗎?
公司買書送員工取得的是專票,可以做采購記賬憑證時就直接把進項稅放入書的成本,不體現(xiàn)進項稅,發(fā)放的時候直接計入對應(yīng)費用嗎?還是說必須要計入進項稅,然后發(fā)的時候進項稅額轉(zhuǎn)出。
自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請問一下,養(yǎng)老機構(gòu)收到政府補貼的會計分錄怎么做?
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開票核對交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個月繳納社保的時候,要需要計提嗎
老師我們公司給這個保險轉(zhuǎn)了3051.9,但是對方只開了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對方代收的車船稅。我們公司應(yīng)該怎么做賬?轉(zhuǎn)了3051.9是對公轉(zhuǎn)的?
老師,請問一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領(lǐng)工資的吧?公戶轉(zhuǎn)給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 80 萬元,增值稅稅額為 10.4萬元,滿足銷售商品收入確認條件,合同約定乙公司有權(quán)在三個月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項。根據(jù)以往經(jīng)驗估計退貨率為12%。會計分錄怎么做
對方扣了我們一千,說是罰款,這個錢已開票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問EXW報關(guān)10000,報關(guān)單上雜費:500元(客戶自己承擔的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺車租給公司,一臺2025.1~12月 每月租金800, 一臺2025.4-12月 每月租金500,問一直沒開票,現(xiàn)在補開票,怎么開?可以省稅?