你好同學(xué)是的,是這樣做的
老師。建筑勞務(wù)公司,增值稅預(yù)繳的時候做了 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)繳增值稅。貸銀行存款。在月末報稅交稅時,借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。是否應(yīng)該再做一步,借:應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 是否要做這一步呢
年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交未交增值稅科目,現(xiàn)在繳納去年12月的的增值稅 分錄還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~已交稅金 貸:銀行存款 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交未交增值稅這個科目有余額也沒關(guān)系,就放在哪兒就行?
繳納增值稅做賬;借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 繳納時;借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)時若銷項大于進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那月末結(jié)轉(zhuǎn)時候的借方轉(zhuǎn)出未交增值稅豈不是一直有金額?
一般納稅人,繳納的增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅。繳納的時候,直接做借:未交增值稅,貸:銀行存款。是否可以?
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
好的,謝謝
不客氣,麻煩及時評價哦