您好,同學,就是把之前的賬務處理都做負數(shù)的呢
請問額,有退貨,是供應商開給我們的發(fā)票,但是之前已經(jīng)認證了,1月申請了開紅字發(fā)票信息表,但是他的紅字發(fā)票我還沒收到額,這個的話,我要做進項轉出,會計分錄怎么做?
請問老師,我1月份收到的發(fā)票,也收了貨,已經(jīng)出口了,但是是2月份才認證的進項發(fā)了,這張發(fā)票,一月份要做進項稅額確認嗎?
老師您好, 關于車的發(fā)票做進項稅額轉出,我有點不明白。7月份收到的機動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉出,要怎么做呢
增值稅款已經(jīng)扣過了 出了一個問題, 就是8月份有一張發(fā)票忘記認證了。 進項稅額已經(jīng)轉出了, 賬也做了進項稅額轉出了, 我們的進項發(fā)票現(xiàn)在比較充足。所以忘記認證了那張發(fā)票了, 但是我填報表的時候把那張發(fā)票又轉出了
老師,比如我前面收到一張費用發(fā)票,已認證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
早上好老師,想問下今年的初級課程在那里可以看
老師,印花稅怎么是按季計提?
你好老師公司有兩個月沒有開支,在申報時是零申報,在開支時如果支開部分工資次月要怎樣申報工資薪金所得
生產(chǎn)型企業(yè)。如果內(nèi)銷大于出口,只免不退稅,是否需要做免抵退稅申報這一步
你好老師 優(yōu)先股的財務杠桿系數(shù)怎么算
存貨經(jīng)濟訂貨批量公式中,有一個年最佳訂貨次數(shù),是需求量/經(jīng)濟訂貨量。又有一個最佳訂貨周期,我不明白的是這個訂貨最佳周期算出來難道不就是次數(shù)的倒數(shù)嗎?這樣的話不是個大數(shù)吧
國外的代理,我們能給他報個稅嗎
以存貨清償債務,不是用的是收入準則嗎?那么在債務重組中,適用收入準則的是什么?
合同資產(chǎn)發(fā)生減值的,計入信用減值損失?還是計入資產(chǎn)減值損失?
現(xiàn)在發(fā)票之類的還需打印裝訂在憑證里面嗎?
但是申報增值稅時候是重新交了稅的,寫的進項稅額轉出
您好,同學,不是進項稅額發(fā)票的嗎?怎么要交稅的呢,不是抵扣的嗎?