你好,你是銷售產品的嗎?還是提供的勞務?
老師,印花稅稅務局核定時,是按購銷合同繳納,那是不是就是按收入繳納?比如我們單位9月份的主營業(yè)務收入是8萬,那印花稅也按這個為技術繳納嗎?稅率是萬分之三,是嗎,老師
張老師,還是昨天那個問題,我們一般納稅人建筑公司簡易計稅,減去分包按百分之三繳納增值稅,那我們企業(yè)所得稅收入是我們開專票的不含稅金額確定收入還是價稅合計確認收入,如果不含稅價格確認收入,那我們的銷項該如何處理
老師,您好,我想問一下我們公司繳納印花稅的計稅依據(jù),一個是按所簽訂的購銷合同不含稅金額,二是按主營業(yè)務收入的金額,這兩者有的會有重復,比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認收入。這個合同金額和我的收入金額都會計算印花稅,這是不是就是重復了?
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因為太難清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,之前外面的公司掛靠我們公司,我們收費室16.68%,也就是10%的管理費和6.68%的稅費,之前也是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升為一般納稅人,沒有進項,稅率是6%,老師這種的我們領導說收費提高一點,我不知道怎么算合理,增值稅6%,附加稅10%,印花稅萬分之三,企業(yè)所得稅應該怎么算合適呢老師
老師,請問當月原材料暫估了,成本也結轉了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應該怎么賬務處理才對?。啃枰兏男┠??
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細說一下第五題,徹底不會了?
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風險上,給一些建議。 經營范圍增加:接受金融機構委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務(不含金融信息服務) 接受金融機構委托從事信息技術和流程外包服務(不含金融信息服務)
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設施,涉及多個項目分類,多種結算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運服務,適用多少稅率
提供勞務
但是我們有收入了,種植服務收入
你好,這個不需要繳納印花稅。
老師,那我們這個企業(yè),是不是只計算繳納購進商品的印花稅就可以,沒有產權數(shù)據(jù)啥的
產權書據(jù)書立
你好,這個產權轉移書是你購買不動產或者是銷售不動產的。
老師,我的意思是,我們沒有產權轉移書據(jù)書立的情況下,收入因為是提供勞務產生的,所以不交印花稅,那么我們只要交購進商品的合同印花稅就可以是不
是的,對的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。