你好,你是銷售產(chǎn)品的嗎?還是提供的勞務(wù)?

老師,印花稅稅務(wù)局核定時,是按購銷合同繳納,那是不是就是按收入繳納?比如我們單位9月份的主營業(yè)務(wù)收入是8萬,那印花稅也按這個為技術(shù)繳納嗎?稅率是萬分之三,是嗎,老師
張老師,還是昨天那個問題,我們一般納稅人建筑公司簡易計稅,減去分包按百分之三繳納增值稅,那我們企業(yè)所得稅收入是我們開專票的不含稅金額確定收入還是價稅合計確認(rèn)收入,如果不含稅價格確認(rèn)收入,那我們的銷項該如何處理
老師,您好,我想問一下我們公司繳納印花稅的計稅依據(jù),一個是按所簽訂的購銷合同不含稅金額,二是按主營業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會有重復(fù),比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認(rèn)收入。這個合同金額和我的收入金額都會計算印花稅,這是不是就是重復(fù)了?
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因為太難清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,之前外面的公司掛靠我們公司,我們收費室16.68%,也就是10%的管理費和6.68%的稅費,之前也是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升為一般納稅人,沒有進項,稅率是6%,老師這種的我們領(lǐng)導(dǎo)說收費提高一點,我不知道怎么算合理,增值稅6%,附加稅10%,印花稅萬分之三,企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算合適呢老師
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
老師,稅一 消費稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣???
公司注冊直聘網(wǎng)招聘員工 這個注冊平臺費應(yīng)該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
請問老師,我們是保安服務(wù)公司,我們?yōu)橥馀傻狡髽I(yè)的保安租宿舍發(fā)生的租金,水電費記什么科目呢?
老師,才開始的酒店可以申請為個體戶嗎?
在河北省內(nèi)干建筑工程活,算是跨區(qū)域干活嗎
提供勞務(wù)
但是我們有收入了,種植服務(wù)收入
你好,這個不需要繳納印花稅。
老師,那我們這個企業(yè),是不是只計算繳納購進商品的印花稅就可以,沒有產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)啥的
產(chǎn)權(quán)書據(jù)書立
你好,這個產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書是你購買不動產(chǎn)或者是銷售不動產(chǎn)的。
老師,我的意思是,我們沒有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)書立的情況下,收入因為是提供勞務(wù)產(chǎn)生的,所以不交印花稅,那么我們只要交購進商品的合同印花稅就可以是不
是的,對的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。