同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)多,不抵,沒關(guān)系的。

老師,請問每月要勾選多少進(jìn)項(xiàng)票呢?如果我每個月有多少就勾選多少,多出的進(jìn)項(xiàng)是不是到年末就轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅金-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項(xiàng),很多進(jìn)項(xiàng),要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進(jìn)項(xiàng),沒有開過票,賬該怎么處理呢?
老師 我們這個月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣的話,我這邊想看看未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額是有多少,是全勾選,然后點(diǎn)提交,就可以查看了嗎?
我2022年預(yù)繳稅款交多了,然后我這個月有銷項(xiàng),我的進(jìn)項(xiàng)上期留抵稅額也多,我本期進(jìn)項(xiàng)也不少,我能不能本期少勾選 認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),把上期留抵稅額用了,然后把我預(yù)繳稅款給用了但我成本正常進(jìn)到12月,進(jìn)項(xiàng)稅額不勾選認(rèn)證,先進(jìn)待抵扣
老師我的留底稅有幾萬,但想交點(diǎn)稅,是不是本期我就少勾選點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)多了,沒有抵扣有關(guān)系嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點(diǎn)開嗎?按9個點(diǎn)只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?


可以先按照發(fā)票暫估成本,等抵扣的時候在沖。
但我沒抵扣那部分就要進(jìn)成本?
我就是不想未抵扣那部分進(jìn)去成本,進(jìn)成本的話我成本金額高了
當(dāng)年發(fā)票可以暫估的,次年匯算前要做進(jìn)來