同學(xué)你好 主表在“抵扣進項稅額”或相關(guān)欄位填入退回發(fā)票的金額和稅額,以沖減當(dāng)期應(yīng)納稅額。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
我在4月份已經(jīng)做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn),因為供應(yīng)商發(fā)票單位開具錯誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對方,對方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請問我這個月增值稅申報表表二中還需要再填寫嗎?
請問老師,我本月沖紅了一張發(fā)票,在填寫增值稅申報表時,我應(yīng)該把這個數(shù)填在哪個表上
請問老師 我3月份開了2張1%的增值稅專用發(fā)票,公司是小規(guī)模,這個表應(yīng)該填寫在哪一行呢
老師您好,我3月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,在納稅申報表附表二農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄填寫了開票的金額和稅額。六月份紅沖了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。現(xiàn)在我7月份報6月份的那個紅沖的金額,應(yīng)該在哪里填寫呢
公司名下汽車,正常計提折舊,老板把車賣了,沒有交稅,帳務(wù)怎么處理?
老師,夠買新車,是不是只需要繳納增值稅,附加稅,車船稅就可以了,還有其他稅嗎?
財政電子票據(jù)不交款會怎么樣
老師,股東把車輛租給企業(yè)2000元/月,股東需要去稅務(wù)局代開發(fā)票給我企業(yè)么?
股東是公司,如果有業(yè)務(wù)往來可否給我們開發(fā)票?能否稅前扣除?
請問一下,員工請事假超過一年,如果公司裁員的話,需要支付賠償金嗎?
老師,我們租了一套辦公房,裝修費用要200多萬,裝修費分錄怎么寫了
老師,航室運輸電子客票行程單可以直接報銷嗎
請問老師,法人獨資,法人現(xiàn)在變更,注冊資料500萬,0實繳,未分配利潤147萬,100%轉(zhuǎn)讓需要繳多少個人所得稅?
老師企業(yè)房屋對外出租都交哪些稅 稅率都是多少