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您好,老師 我單位這個月有一張7月份開具的商品專用發(fā)票退回,我填增值稅申報表,應(yīng)當(dāng)把它填在哪一張表哪一欄上呀

2024-01-08 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 13:45

同學(xué)你好 主表在“抵扣進項稅額”或相關(guān)欄位填入退回發(fā)票的金額和稅額,以沖減當(dāng)期應(yīng)納稅額。

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同學(xué)你好 主表在“抵扣進項稅額”或相關(guān)欄位填入退回發(fā)票的金額和稅額,以沖減當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2024-01-08
同學(xué)您好 ,您是生產(chǎn)型出口企業(yè)還是外貿(mào)型出口企業(yè)
2020-12-08
你好,和你的正數(shù)發(fā)票相抵以后的金額填寫就可以。
2023-02-28
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
你好,這個直接填在主表的第11欄就可以了.按照發(fā)票上的金額
2023-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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