您好 是的 年末的時(shí)候計(jì)算一次就可以了 平時(shí)季度利潤(rùn)高 可以暫估入賬減少利潤(rùn) 次年匯算清繳取得成本票即可

老師好,請(qǐng)問(wèn)下缺貨成本和缺貨損失是一樣的嗎,感覺(jué)計(jì)算公式都差不多啊
怎么可以從賬里知道一個(gè)公司缺多少成本票。
一般納稅人的賬可以兩個(gè)月做一次嗎?另外怎么計(jì)算一個(gè)公司缺多少成本票???
老師,老板讓查一下,公司還缺多少的成本票,這個(gè)怎么查,
怎么計(jì)算公司缺多少成本票?
我們是。勞務(wù)建筑公司,向上游公司租入別人的機(jī)械設(shè)備,我們承包了修路工程,是乙方,然后把設(shè)備租給了甲方。這樣我們就有了機(jī)械的收入了,我們必須得有機(jī)械租賃的成本發(fā)票嗎?沒(méi)有可以嗎?
您好,我想問(wèn)問(wèn)建筑會(huì)計(jì)們,印花稅是按哪個(gè)金額申報(bào)的呢?會(huì)計(jì)法律規(guī)定按進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)合理金額繳納,你們實(shí)際工作中是這樣繳納的嗎?
您好,我想問(wèn)問(wèn)目前有些建筑行業(yè)項(xiàng)目需要異地預(yù)交個(gè)人所得稅嗎?如果按合同金額一定比例預(yù)交個(gè)人所得稅后,單位發(fā)放工人工資時(shí)也要申報(bào),這種情況重復(fù)繳納個(gè)人所得稅后怎么處理呢?項(xiàng)目所在地預(yù)交的可以抵扣嗎?
老師,電商公司erp里的運(yùn)費(fèi)和平臺(tái)后臺(tái)導(dǎo)出的運(yùn)費(fèi)一般都不正確,一般都用不了是嗎?一般都只用erp或者平臺(tái)后臺(tái)導(dǎo)出的快遞單號(hào)和快遞公司給的賬單里的快遞單號(hào)核對(duì)是否一致,再檢查一下運(yùn)費(fèi)是否按照約定結(jié)算規(guī)則算的就行了是嗎?
為什么很多企業(yè)都是用標(biāo)準(zhǔn)成本法核算,用不了實(shí)際成本法,難道是涉及工藝太復(fù)雜,實(shí)際成本法,導(dǎo)致每個(gè)月數(shù)據(jù)偏差較大,有沒(méi)有懂行的老師?
咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍怎么寫(xiě)
今晚的審計(jì)直播課怎么回事?老師不對(duì)啊,一直在調(diào)試怎么回事?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè)退稅 有留抵的話無(wú)免抵退稅進(jìn)行比較 熟低退誰(shuí)對(duì)嗎?那假如說(shuō)沒(méi)有留抵的話 有出口免底退稅10萬(wàn)稅額 還能退稅嗎
初級(jí)里面講的臉易性金融資產(chǎn)怎么做賬報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)用到
老師 新開(kāi)了一個(gè)公司,法人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人都是一個(gè)人,為什么在個(gè)稅APP沒(méi)有這個(gè)企業(yè)名稱,不能申報(bào)自然人扣繳端申報(bào)密碼


暫估入賬的意思是,平時(shí)借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款這樣可以嗎?
借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付帳款
我發(fā)現(xiàn)公司6月有個(gè)賬是, 借:管理費(fèi)用~其他 貸:應(yīng)付賬款 然后11月的時(shí)候有把這個(gè)用紅字沖銷了,這是什么意思呀
這份分錄后面有附件嗎
沒(méi)有附件
也沒(méi)有憑證
那可能是當(dāng)季度利潤(rùn)比較大 暫估減少利潤(rùn) 少預(yù)繳企業(yè)所得稅
S局的會(huì)來(lái)查賬嗎
暫估來(lái)查也沒(méi)什么大問(wèn)題的 因?yàn)樽詈笥譀_回了
小規(guī)模納稅人這個(gè)月交增值稅,開(kāi)票是1%,在稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)上是自動(dòng)彈出來(lái)我要交的稅嗎?
我同事說(shuō)我開(kāi)票是1%但是,系統(tǒng)上是3%這是什么意思呢
請(qǐng)問(wèn)您季度銷售額多少金額 普通發(fā)票還是專票
季度銷售額是690000含稅,1%稅點(diǎn),電子普票
季度銷售額是690000含稅 普通發(fā)票 按照1%征收率交稅
在電子稅務(wù)局填報(bào)增值稅的話,系統(tǒng)上是直接自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)的嗎?是直接帶出1%的稅額那些的吧?我不需要再填寫(xiě)其他表了吧?
要填減免稅明細(xì)表的? 主表帶出的稅率是3% 減免的2%要自己填寫(xiě)
可是我在電子稅務(wù)局上好像是自動(dòng)就填在了1%的增值稅那里了
那可能是您當(dāng)?shù)厣陥?bào)系統(tǒng)跟別的地區(qū)不一樣 如果您核對(duì)后稅金沒(méi)有問(wèn)題 那就可以了
好的,意思是我開(kāi)票稅額和電子稅務(wù)局上的一致就行了對(duì)嗎?那這個(gè)1%免征的我要怎么做分錄呢
1%免征的? 您季度銷售額超過(guò)30萬(wàn) 1%要繳納 怎么會(huì)免征啊