您好可以入賬,借以前年度損益調(diào)整(運費) 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師,我司23年1月份成為一般納稅人,22年的費用,23年才開發(fā)票,當(dāng)時做費用按照含稅的做,23年3月回票開的是專票,是直接重新22年的那筆分錄,發(fā)票的不含稅金額跟稅額入賬嗎,需不需要以前年度損益調(diào)整呢
老師,23年1月份填了5萬服務(wù)費支出憑單,含22年11月收到B公司開來1萬服務(wù)費發(fā)票,12月收到A公司2萬服務(wù)費發(fā)票,23年2月支付的C公司2萬服務(wù)費未開票,上年的1萬,2萬發(fā)票已經(jīng)按管理費入賬,23年會計分錄怎么寫?多謝
這是銀行開回來的貸款利息,發(fā)票怎么做?分錄分兩塊,一個是20年到22年12月是40萬多點一個是23年兩部分 一般納稅人,小企業(yè),會計準(zhǔn)則怎么做分錄
老師22年房租費沒有入賬,發(fā)票23年才來,這個科目如何做
老師,20年,19年發(fā)生的運費發(fā)票沒有來,23年12月才開來,這20多萬的運費發(fā)票能進帳么
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會隱匿收入嗎,隱匿收入會影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時候才用固定資產(chǎn)清理這個科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國內(nèi)客戶和國外客戶,然后在國外客戶中再細分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺客戶和中國制造網(wǎng)平臺客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細分馬來西亞,日本,新加坡和中國香港,中國澳門,我這樣建立國外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實務(wù)經(jīng)驗,以便我了解怎樣進行客戶分級和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購貨款,款沒支付是入:庫存商品 那么采購貨款,款已支付是入:主營業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷,這個怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎
如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則呢
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付
那是否需要調(diào)減?因為以前年度沒進運費,導(dǎo)致所得稅多繳納了
這個是需要修改之前的申報表調(diào)整的
如果不調(diào)整呢?只做分錄
這個不調(diào)整肯定是不太正確的
這是老板自己開的,我無法給前任會計調(diào)整,
如果非要調(diào)整報表,是不是得退所得稅?
對,正常來說你得調(diào)表兒退稅才行呢
那以后年度調(diào)減行不行?
這個以后再去調(diào)整的話也可以的