您好, 不是為了報稅,是清楚集團財務(wù)狀況。 知道集團實際的資產(chǎn)負債所有者權(quán)益的情況,是的 集團口徑的財務(wù)數(shù)據(jù)是為了獲取統(tǒng)一的數(shù)據(jù)
公司剛成立,集團(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費等,做預(yù)提費用 ,入新公司的賬,出報表,集團將這部分預(yù)提費用合并入今年集團的合并報表中。(估計是想抵扣所得稅,所以才要求 費用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報嗎? 問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了,抵扣2020 所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費用的預(yù)提一方,不申報12月的稅,是不是不合適?
集團公司甲公司100%持有a,b公司股權(quán),持有c公司70%股權(quán),現(xiàn)甲公司無償劃轉(zhuǎn)b,c公司股權(quán)給a公司,且3家公司無任何關(guān)聯(lián)交易,站在a公司角度來做財務(wù)合并報表應(yīng)該如何做?資產(chǎn)負債所有者權(quán)益科目是怎么做的?現(xiàn)在我的做法是流動資產(chǎn)所有科目相加,長股投是分別加上b與c的所有者權(quán)益。原a公司實收資本未改變,報表不平
集團公司甲公司100%持有a,b公司股權(quán),持有c公司70%股權(quán),現(xiàn)甲公司無償劃轉(zhuǎn)b,c公司股權(quán)給a公司,且3家公司無任何關(guān)聯(lián)交易,站在a公司角度來做財務(wù)合并報表應(yīng)該如何做?資產(chǎn)負債所有者權(quán)益科目是怎么做的?現(xiàn)在我的做法是流動資產(chǎn)所有科目相加,長股投是分別加上b與c的所有者權(quán)益。原a公司實收資本未改變,報表不平怎辦
有關(guān)合并財務(wù)報表的說法錯誤的是() A.為編制合并財務(wù)報表,集團內(nèi)部公司間的所有交易和往來業(yè)務(wù)都應(yīng)抵銷 B.編制合并財務(wù)報表工作底稿時,母公司對子公司的長期股權(quán)投資與母公司在子公司所有者權(quán)益中所享有的份額,應(yīng)當(dāng)相互抵銷,不需抵銷相映的長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 C.為編制合并財務(wù)報表,集團內(nèi)部公司間的所有交易和業(yè)務(wù)往來的抵消應(yīng)分別計入母子公司的賬簿中 D.子公司所有者權(quán)益中不屬于母公司的份額,應(yīng)當(dāng)作為少數(shù)股東權(quán)益,在合并資產(chǎn)負債表中,負債與所有者項目之間以"少數(shù)股東權(quán)益"項目列示 請問這道題為什么選A呢,其他三個具體錯在哪里呢
被合并方為最終控制防蟲集團外部購入。指的是有關(guān)聯(lián)關(guān)系對嗎?這種情況下相對于最終控制方而言,的被合并方所有者權(quán)益賬面價值為持續(xù)計算的凈資產(chǎn)。是不是可以理解為這種情況下是非同控?所以是持續(xù)計算的凈資產(chǎn)。 若被合并方為集團內(nèi)部設(shè)立,則一般情況下相對于最終控制方而言的被合并方所有者權(quán)益的賬面價值為被合并方個別報表金額,這種情況下是不是可以理解為是同控?同控的話不是要看合并方個別報表的金額,為什么是看被合并方個別報表金額?在做主觀題的時候,我記得是要看合并方的合并報表的金額。金額。
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
合并報表跟IPO企業(yè)上市什么都有關(guān)系嗎?
您好,有關(guān)系 ,IPO公司是集團公司,看的就是集團 的財務(wù)狀況,一定要合并報表
編集團的合并報表數(shù)據(jù)是提供企業(yè)內(nèi)部,使用財務(wù)數(shù)據(jù)嗎?還是對外投資籌資等經(jīng)濟活動的需要,需要提供給外部的人
集團沒有獨立的法人主體登記在工商局吧。
集團里邊的母子公司是獨立的法人資格注冊登記在工商局。
您好,1內(nèi)外部都用 2.沒有 3. 是的