你好按減半之后的來計(jì)提的
老師好!現(xiàn)在附加稅費(fèi)減半征收,那么我在計(jì)提時(shí)是按照減半征收后的金額計(jì)提還是全額計(jì)提?
老師,小規(guī)模納稅人,小薇企業(yè),季度申報(bào),按月做賬,想問,附加稅月度計(jì)提時(shí)是按全額計(jì)提,還是按減半后的金額計(jì)提?
老師,今年實(shí)行的六稅兩費(fèi)政策,附加稅都是在原來基礎(chǔ)上減半征收了,那計(jì)提的時(shí)候是按原稅率計(jì)提還是減半后的數(shù)額計(jì)提呢?
老師,請(qǐng)問下現(xiàn)在小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減半征收,我做賬的時(shí)候是計(jì)提減半后的還是按原來的計(jì)提
老師好,最近申報(bào)增值稅附加稅減半交納,總是有一兩分的差額,比如這個(gè)月我們附加稅是2095.82,但稅局扣款是2095.80,我做計(jì)提附加稅時(shí)是按2095.80計(jì)提還是按2095.82計(jì)提,然后0.02入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會(huì)影響今年的損益。?
老師,我電子稅務(wù)局報(bào)稅增值稅與賬上做的應(yīng)交增值稅差0.1要自己調(diào)嗎
稅費(fèi)核定上沒有印花稅,我是不是可以不用計(jì)提印花稅
需要 差額做營(yíng)業(yè)外收支 準(zhǔn)則規(guī)定不需要計(jì)提 你需要交的按次申報(bào)