第一列填寫(xiě)原值的,第二列填寫(xiě)6614.4*2 第三列填寫(xiě)6614.4, 第四列填寫(xiě)一次折舊的金額,你看一下有殘值嗎?有殘值的話減去,然后第五列填寫(xiě)的是一次折舊的金額減去第二列。
沒(méi)有加速折舊也出現(xiàn)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,要怎么弄?1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列:“賬載折舊/攤銷(xiāo)金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷(xiāo)金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷(xiāo)額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。
老師 你好!請(qǐng)教下這道題。我公司買(mǎi)了一臺(tái)電腦,價(jià)值5500元。我想把固定資產(chǎn)一次性扣除。在填寫(xiě)這張表格的時(shí)候,本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值填5500, 賬載折舊攤銷(xiāo)金額458.33元; 按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷(xiāo)金額5500元。 享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷(xiāo)金額5500元嗎?我有點(diǎn)蒙 納稅調(diào)減金額是填多少?不知道怎么算 享受加速政策優(yōu)惠金額又怎么算? 老師拜托告知下我這個(gè)會(huì)計(jì)小白謝謝!
請(qǐng)老師幫我看一下,申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅:其中的資產(chǎn)加速折舊表,我公司是高新技術(shù)企業(yè),符合第四季度購(gòu)進(jìn)設(shè)備享受一次性扣除和100%加計(jì)扣除政策,您看我填的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)?設(shè)備原值442477元,在11月已經(jīng)計(jì)提折舊1740元,1列填入資產(chǎn)原值,2-5填入依據(jù)稅法已經(jīng)計(jì)提的折舊,最終享受加速優(yōu)惠金額是:設(shè)備原值減去11月已經(jīng)計(jì)提的折舊,對(duì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)加速折舊表中的最后一列“享受加速政策優(yōu)惠金額”的問(wèn)題。如果固定資產(chǎn)原值1440,10年折舊年限,享受加速政策計(jì)算的折舊為720,納稅調(diào)減金額為720-2個(gè)月的折舊額24(比如1月購(gòu)買(mǎi)4月填表折舊2個(gè)月)=696,那么最后一列“享受加速政策優(yōu)惠金額”為何為708?謝謝老師
1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷(xiāo)金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷(xiāo)金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷(xiāo)額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)出來(lái)這個(gè)提示是什么意思
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
那下一次申報(bào)的時(shí)候怎么填?季報(bào)
你好,下一次就是明年了,這里就不要填寫(xiě)了。
意思就是一次性扣除時(shí)首次的時(shí)候填寫(xiě),后續(xù)折舊啥的不用填是嗎?
你好,不需要填寫(xiě)了,如果是一年,你在第一季度填寫(xiě)了,后面和第一季度填寫(xiě)一樣的