購買方?jīng)]有抵扣和勾選不需要確認(rèn)
購買方申請紅字信息表選擇未抵扣,審核通過后原來藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購買方無法認(rèn)證抵扣,銷售方按紅字信息表開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方無需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對嗎?
老師數(shù)電發(fā)票作廢,紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入,增值稅用途狀態(tài)顯示已勾選未確認(rèn),那我要開具紅字發(fā)票就是需要對方確認(rèn)了我才可以開嗎
購買方發(fā)票未認(rèn)證,發(fā)生了退貨,銷售方申請了紅字信息,開紅字發(fā)票,這時購買方,有需要確認(rèn)紅字信息表嗎?
老師好,我當(dāng)月開具的數(shù)電票紅沖,需要購買方確認(rèn)紅字信息嗎
購買方開了紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票(數(shù)電票),購買方還需要確認(rèn)嗎?購買方未納入數(shù)電發(fā)票試點(diǎn)
老師就是小規(guī)模是按季交稅的,每個月需要計提附加稅嗎?
老師,收到這種收條可以入賬吧?事實(shí)發(fā)生,人家就是零工市場干活的,沒有發(fā)票,打印收條都沒有只能手寫。
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計提的?老師寫一下分錄
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計提的?
老師。小規(guī)模納稅人根據(jù)發(fā)票計提的增值稅是20014.32元 但是電子稅務(wù)局申報的增值稅是20014.46元 稅差0.14元 可以用什么分錄來計提0.14增值稅呢
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個錢循壞回來,怎樣查這些錢循環(huán)回來沒有,現(xiàn)在公司賬上沒錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費(fèi)的附加稅是需要每個月都計提的嗎?如果是計提那應(yīng)該怎么計提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個月做賬的時候需要計提稅費(fèi)嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請問老師,增值稅減征額需要計入營業(yè)外收入嗎?
好的,謝謝
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