您好,這個的話是可以的,可以這樣的
老師 財政年初撥付的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,借記銀行存款,貸記財政應(yīng)返還額度,這樣可以嗎
老師好,財務(wù)會計借銀行存款 貸累計盈余~以前年度盈余調(diào)整 這個要做預(yù)算會計嗎?
以前年度會計差錯的調(diào)整,全部在財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-年初余額調(diào)整賬戶進(jìn)行核算。為什么錯了
會計差錯調(diào)整非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金:財務(wù)會計借:以前年度余額調(diào)整貸:銀行存款預(yù)算會計借:資金結(jié)存貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—-年初余額調(diào)整為什么2個分錄的借貸方向是相反的?
事業(yè)單位的賬,去年記賬借固定資產(chǎn)貸累計盈余借費用貸銀行存款記賬記錯了,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸銀行存款,今年怎么做更正?今年可以調(diào)整成費用和累計盈余對沖嗎?
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
進(jìn)項普票要做賬么,還有未勾選的進(jìn)項發(fā)票
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調(diào)撥單刪除了怎么恢復(fù)是麗晶系統(tǒng)上傳過來的
郭老師5月份買了一批物資給受益對象的,那時候做業(yè)務(wù)活動成本,購買活動物質(zhì),貸應(yīng)付賬款,然后物資是78月才開始發(fā)的那我怎么做賬呢
就是我們公司沒有行政然后 有個人幫領(lǐng)導(dǎo)買了機(jī)票 可以對公給他報銷嗎
服務(wù)合同約定分三年支付服務(wù)費,但未規(guī)定每年什么時候支付服務(wù)費,在未收到本年服務(wù)費的,且服務(wù)是持續(xù)的沒有完成時點說法的,公司應(yīng)該在什么時候申報未開票收入,統(tǒng)一在月末申報嗎
也沒高新技術(shù)企業(yè)的會計老師,高新技術(shù)企業(yè)同時是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費用明細(xì)表嗎
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
老師,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是預(yù)算科目,累計盈余是財務(wù)科目,這樣調(diào)是可以的?
嗯對,是可以這樣調(diào)整的
好的,謝謝老師。
不客氣的,祝您開心
老師,現(xiàn)在財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金年底是清零的,這樣調(diào)有影響沒?
這個是沒有影響的哈
你好,老師。這樣的話,預(yù)算一體化系統(tǒng)無法記賬,一個是財務(wù)會計科目,一個是預(yù)算會計科目。怎么記賬呢?
財政撥款和審計盈余不都是預(yù)算會計科目嗎?
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是預(yù)算會計科目,累計盈余是財務(wù)會計科目。
累計盈余啊?這個不是會計科目啊,累計折舊啥的才是
這樣記的話無法錄入系統(tǒng)
是不是你的系統(tǒng)不支持啊這個?我能看看嗎
老師,這個是財政一體化預(yù)算系統(tǒng)
是你們的系統(tǒng)應(yīng)該不支持導(dǎo)致的這個,因為這個并不是財務(wù)科目的
是的,一個是預(yù)算會計科目,一個是財政會計科目。老師,你看這樣記可以嗎?借記累計盈余—歸集調(diào)整預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,貸記累計盈余—累計盈余。
這樣錄入的話,你的系統(tǒng)還有提示嗎
沒有。不知道這樣調(diào)對不對?
這個是可以的,只要他能不提示就行