您好,這個的話是可以的,可以這樣的

老師 財政年初撥付的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,借記銀行存款,貸記財政應(yīng)返還額度,這樣可以嗎
老師好,財務(wù)會計借銀行存款 貸累計盈余~以前年度盈余調(diào)整 這個要做預(yù)算會計嗎?
以前年度會計差錯的調(diào)整,全部在財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-年初余額調(diào)整賬戶進行核算。為什么錯了
會計差錯調(diào)整非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金:財務(wù)會計借:以前年度余額調(diào)整貸:銀行存款預(yù)算會計借:資金結(jié)存貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—-年初余額調(diào)整為什么2個分錄的借貸方向是相反的?
事業(yè)單位的賬,去年記賬借固定資產(chǎn)貸累計盈余借費用貸銀行存款記賬記錯了,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸銀行存款,今年怎么做更正?今年可以調(diào)整成費用和累計盈余對沖嗎?
老師,財務(wù)報表之間的勾稽關(guān)系是什么樣的呢
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老半路建賬的個體戶,想用現(xiàn)金做點底,怎么寫分錄
老師,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是預(yù)算科目,累計盈余是財務(wù)科目,這樣調(diào)是可以的?
嗯對,是可以這樣調(diào)整的
好的,謝謝老師。
不客氣的,祝您開心
老師,現(xiàn)在財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金年底是清零的,這樣調(diào)有影響沒?
這個是沒有影響的哈
你好,老師。這樣的話,預(yù)算一體化系統(tǒng)無法記賬,一個是財務(wù)會計科目,一個是預(yù)算會計科目。怎么記賬呢?
財政撥款和審計盈余不都是預(yù)算會計科目嗎?
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是預(yù)算會計科目,累計盈余是財務(wù)會計科目。
累計盈余?。窟@個不是會計科目啊,累計折舊啥的才是
這樣記的話無法錄入系統(tǒng)
是不是你的系統(tǒng)不支持啊這個?我能看看嗎
老師,這個是財政一體化預(yù)算系統(tǒng)
是你們的系統(tǒng)應(yīng)該不支持導(dǎo)致的這個,因為這個并不是財務(wù)科目的
是的,一個是預(yù)算會計科目,一個是財政會計科目。老師,你看這樣記可以嗎?借記累計盈余—歸集調(diào)整預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,貸記累計盈余—累計盈余。
這樣錄入的話,你的系統(tǒng)還有提示嗎
沒有。不知道這樣調(diào)對不對?
這個是可以的,只要他能不提示就行