你好,可以做賬的,借庫存商品或是主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費待認(rèn)證, 貸銀行 做這個就可以的,沒有認(rèn)證的發(fā)票都放到應(yīng)交稅費待認(rèn)證
老師我想問問關(guān)于應(yīng)交稅費的處理情況,假如我這月有進(jìn)項發(fā)票我不需要認(rèn)證的話但我想做上賬的話,現(xiàn)在怎么這個稅額做哪里,認(rèn)證完做哪里,交稅的時候又做哪里 2.再就是我這月認(rèn)證了留底的話現(xiàn)在怎么做,需要用的什么怎么做,交稅的時候怎么做, 我也不知道還有哪種情況了。就是關(guān)于這個應(yīng)交稅費有點不是很清晰啊,老師能全面給講講嗎麻煩了
老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進(jìn)項稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元,進(jìn)項發(fā)票來的時候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費待認(rèn)證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
老師我想問下我如果公司收到一張發(fā)票待認(rèn)證,那我分錄就是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸:銀存或者應(yīng)付嘛,如果后面我又認(rèn)證了又轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額,那就沖銷待認(rèn)證科目了嘛,那后面如果我進(jìn)項稅額又轉(zhuǎn)出了,那我是借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),那這樣的話,那個進(jìn)項稅額就還包含了轉(zhuǎn)出這部分啊,這個怎么弄的呢
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項,暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進(jìn)項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額???我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報表自動就計入進(jìn)項稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項稅額,不知道我的理解是不是正確
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表每個月都是勾稽關(guān)系不平的,請問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調(diào)整,才能讓以后的報表勾稽關(guān)系做平?
社保個稅不在一個公司有影響嗎?
出口外貿(mào),我這個月才開回來進(jìn)項,沒有開銷項,9月做無票收入申報,9月在開發(fā)票可以么
新注冊的混凝土商貿(mào)公司沒有預(yù)拌混凝土承包資質(zhì),可以采購原材料委托有資質(zhì)的攪拌站委托加工混凝土,并銷售嗎,賬務(wù)處理