?網(wǎng)申并已辦理關(guān)聯(lián)銀行賬號協(xié)議手續(xù)的,選網(wǎng)上申報--協(xié)議劃款;
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計提時 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費19000,繳納時 借 應(yīng)交稅費19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實際繳納的,今年匯算時19年整體來說是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財務(wù)報表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,(2022年4月30日 我做了一筆繳納2022年第一季度增值稅的會計分錄: 本來正確的分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2403.84元 , 貸: 銀行存款2403.84元 由于當(dāng)時選科目的時候看錯了:把會計分錄寫成了:借稅費-未交增值稅2403.84元,貸:銀行存款:2403.84元,請問我現(xiàn)在該怎么修改這筆會計分錄呢?
老師您好,公司一般納稅人這個問題我問了好多遍了,始終還在糾結(jié),不知道該如何處理 單位2021年有季節(jié)性事實4個月16人用工總工資10萬,但沒有申報個稅及繳納養(yǎng)老保險 現(xiàn)在最好的處理方式是怎么樣,能解決這個10萬塊錢的費用,當(dāng)時做了借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金直接入庫存商品并結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了,22年5月份并沒有進(jìn)行納稅調(diào)整,因為沒通過應(yīng)付職工薪酬,如果按勞務(wù)報酬去稅務(wù)局代開發(fā)票,得交1萬多的個稅,現(xiàn)在最好的解決方式是什么?希望老師給個采納
老師晚上好,建筑企業(yè)3月份在異地預(yù)繳增值稅20萬,公司產(chǎn)生銷項稅有32萬,其中可抵扣進(jìn)項稅有16萬,那么我4月份繳納增值稅款時只需要繳納16萬就可以吧,如果再選擇分次預(yù)繳增值稅16萬,我4月申報3月份時就可以不用繳稅了吧?那我這樣記賬對嗎?預(yù)繳增值稅:借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅20萬,貸銀行存款20萬, 3月份收入: 借:預(yù)收賬款-A公司387.56萬, 貸:主營業(yè)務(wù)收入355.56萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)32萬 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅32 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅16 最后一步分錄不平,現(xiàn)在就是還差16萬,是我抵扣的進(jìn)項稅16萬,這該怎么處理?
根據(jù)金四上線工作安排,要求清理納稅人識別號重復(fù)現(xiàn)象,我單位注銷了扣繳義務(wù)人登記,保留了單位納稅人登記,有以下注意事項∶ [釘子]所有專項附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務(wù)人,否則單位扣繳端無法更新個人數(shù)據(jù),具體操作:登錄個稅APP→專項附加扣除填報→選擇已錄入的填報記錄→修改→修改申報方式→選擇扣繳義務(wù)人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務(wù)登記變更,導(dǎo)致1-3月收入無法累計,4月工資已代扣的個稅與系統(tǒng)實際申報數(shù)據(jù)可能存在差異,會在5月工資中調(diào)整。 [釘子]全年收入分屬兩個單位,扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無法與4-12月收入累計算稅,可能會影響適用稅率,次年匯算清繳時需個人補繳稅款。 請各聯(lián)絡(luò)員傳達(dá)到每個人,專項附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解謝謝老師,這什么意思
老師,請問財務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來多少,我就報多少,無法減免了,是嗎?
你好老師我想問下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運營在平臺賣貨 然后運營收款后打款給我公司 這樣我們通過運營銷售給個人的貨款沒辦法開票怎么辦啊
營業(yè)執(zhí)照的那個(自主申報),購買方開票的時候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(自主申報)填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費科目是負(fù)數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個應(yīng)付稅費負(fù)數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個負(fù)數(shù)降下來?
個稅申報表在哪里查看
怎么辨別,本月進(jìn)的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對應(yīng)出口退稅又對應(yīng)內(nèi)銷嗎?
現(xiàn)在繳款結(jié)果顯示:銀行端現(xiàn)金繳款,繳款中,我該如何改
你就重新在繳費那個模塊里去點然后 你就重新在繳費那個模塊里去點,然后你選擇你現(xiàn)在想用的方式。