你好,按照11月份這筆業(yè)務(wù)做負(fù)數(shù)就可以
老師你好,我上個(gè)月開17%的發(fā)票1080200元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費(fèi)-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費(fèi)-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實(shí)際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費(fèi)-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
12月一張專票信息開錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅(紅字)沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫納稅申報(bào)表的收入
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應(yīng)收賬款2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額29.41 12月份: 借:應(yīng)收賬款—2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-29.41 請問這樣做分錄對嗎
12月份收到業(yè)主按揭放款,發(fā)票開了增值稅9個(gè)稅點(diǎn)發(fā)票,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,到1月份時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,應(yīng)該開不癥稅發(fā)票,然后把12月開具的稅點(diǎn)發(fā)票紅沖了,請問1月份開具紅沖分錄怎么做?
你好,申報(bào)個(gè)稅時(shí)上個(gè)月有辭職的,這個(gè)月申報(bào)時(shí)是不是得把辭職人做離職呢?但是做了離職綜合所得申報(bào)怎么還顯示這么多人呢?
#提問#在a公司交社保。但是在b公司發(fā)工資。工作地也在b公司。請問工資和社保分錄該怎么做?賬務(wù)該怎么處理?
買的房產(chǎn),發(fā)票,可以一次性用來抵扣嗎
請問,只有飛機(jī)票,農(nóng)產(chǎn)品,車票可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?車票只限高鐵票嗎?
形成銷售產(chǎn)品時(shí)對外銷售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 高新材料的邊角料對外銷售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 這2句話怎么理解,會計(jì)分錄怎么做 對外銷售時(shí)不是已經(jīng)資本化了,進(jìn)去成本了嗎?怎么還沖勁減研發(fā)費(fèi)用
老師,2009年購買舊廠房,2010年自建辦公場所,沒有對應(yīng)的相關(guān)發(fā)票,現(xiàn)在想要做固定資產(chǎn)應(yīng)該要怎么弄,需要準(zhǔn)備哪些資料
開票收入154819.69(專票,開票時(shí)已繳納稅費(fèi)),無票收入117082.76,出口免稅收入143839.6,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?有稅費(fèi)產(chǎn)生嗎?
老師,您好,我們公司是廠房轉(zhuǎn)租賃公司,有個(gè)保潔員客戶要支付2000元給保潔,然后我們公司發(fā)保潔員2000元,這2000元我們需要給對方開票嗎
請問收到轉(zhuǎn)賬支票,要給對方寫什么東西嗎
建設(shè)工程咨詢合同(可行性研究報(bào)告評估)屬于技術(shù)合同繳納印花稅嗎