對的是的 還有應(yīng)交稅費應(yīng)負職工薪酬這些都需要統(tǒng)計 你們已經(jīng)開始經(jīng)營了你的年初數(shù)不是零就是你盤點的這些數(shù)據(jù)
公司之前沒有會計,老板也是只做了一個銀行賬戶的流水賬,現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來,剛買了財務(wù)軟件,我也是剛考了初級證書還沒有實操經(jīng)驗,結(jié)果在設(shè)置科目的時候沒有設(shè)置成本類科目直接在營業(yè)費用里核算的,項目從12月份開始,今年1月份還沒結(jié)束,像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
公司已經(jīng)運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了。現(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險?
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價這幾個科目?,F(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表?是小規(guī)模公司
公司內(nèi)賬比較亂,比如去年一年公司沒有交過稅,之前的會計做的賬里顯示還需要交六七萬的增值稅,工資也是掛了幾十萬的工資未發(fā),這兩個我目前是已經(jīng)調(diào)整過來了。還有公司一共幾十家往來掛賬幾乎每個余額都是不對的,其他應(yīng)收款和應(yīng)付款也是掛的很奇怪,這種情況只能每個科目都去核對然后調(diào)賬嗎?能不能直接按照正確的余額調(diào)整過來?或者這套賬可以放棄嗎?能不能從2023年1月份開始新做一套賬
老師,我是一家常鑫運輸公司的內(nèi)賬會計,一般人,2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運營,有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個公賬,一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負數(shù)了。剛開始成立時,兩個老板都往公賬里投錢吧,一個老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本,其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機的費用開支,從7月份開始有司機的費用開支,她就一筆寫現(xiàn)金費用開支,結(jié)果現(xiàn)金就成負數(shù)了
您好老師,利潤表中如:6月份的利潤填寫的是5月份的工資,需要更改到6月工資提現(xiàn)6月利潤,在記錄負債表中應(yīng)該怎么提現(xiàn)呀
老師,成本票是不是都要經(jīng)過待認證轉(zhuǎn)到進項稅
老師,預(yù)收賬款需要當月繳納稅款嗎
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點是多少,超過了35萬 是不是只能是三個點的稅了老師
老師,我想請教下。就是我來記賬公司上班一天開40多張票,報20家稅,這個速度不慢了吧,@董孝彬老師
2025年做2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,有退稅,退稅分錄怎么做?
老師以前年度的應(yīng)付賬款,這個月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,企稅不用單獨計提吧,是不是跟主營業(yè)務(wù)收入一塊到了季度計提,繳納就行
老師,我們是建筑公司,給老板女兒買的手機能入賬么?是入賬福利費嗎?
郭老師,現(xiàn)在個體戶開票稅率比小規(guī)模稅率要高呢
你好老師我們是山東我們有個外省客戶想著不給尾款就發(fā)貨,如果發(fā)走了,我們在要錢還有什么辦法嗎?。比如欠條或者是什么類的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快