您好,這個金額有多大呀,金額大要更正21年所得稅匯繳申報表的
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
老師您好,我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款60萬元,一直未付款,對方也沒有開過發(fā)票。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù),我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入;財務(wù)主管的建議是:紅字沖紅原憑證,再借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎?麻煩您了
老師,2017年4月份會計做錯一筆賬,借:應(yīng)收賬款85613.21 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額5136.79 貸:主營業(yè)務(wù)收入90750,?,F(xiàn)在我先沖紅:借:應(yīng)收賬款-85613.21 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額-5136.79 貸:以前年度損益-90750,更正:借:應(yīng)收賬款90750 貸:以前年度損益85613.21 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額5136.79。后面還有結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,我想問是到月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆銷項稅額?
老師,21年12月公司有筆收入,當(dāng)月已經(jīng)開了票,但是財務(wù)入賬做成了借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 22年12月份想要調(diào)整這筆損益,是直接:借 預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎? 我們是小規(guī)模納稅人,采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目
請問老師 2022年有一筆 借銀行存款10萬 貸應(yīng)收賬款a公司10萬 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是應(yīng)收賬款b公司, 這個是不是要紅字沖銷2022年的憑證,再重新錄一筆更正憑證 還是可以直接做ab公司結(jié)轉(zhuǎn)?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
1萬多一點(diǎn)
您好,那就紅沖在23年12月吧,去更正21年太麻煩了,這個金額也不大
是啊,我就是這樣想的,紅字沖就可以了,就是關(guān)乎損益類要納稅調(diào)整嗎?,
您好,您用? 以前年度損益調(diào)整科目就是要更正申報21年所得稅申報表了, 直接沖財務(wù)費(fèi)用,影響23年利潤表,這樣操作簡單
哦,不用以前年度損益的話就不用更正是嗎?然后直接沖財務(wù)費(fèi)用,是這樣子嗎
您好,是的呢,理論上要更正21年,但是我們悄悄在23年沖了算了,不要在摘要里寫21年相關(guān)的字哈,外人查不了這么細(xì)的,只有我們自己知道
好的,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!