你好可以的 自己修改不了的,可以去稅務(wù)局
一般納稅人小微企業(yè),19年虧損-229548.17 20年虧損-72573.05 21年利潤(rùn)21651.35 問下這個(gè)企業(yè)所得稅要交多少,假如21年利潤(rùn)有31萬(wàn),是不是要扣除19年20年虧損后在交企業(yè)所得稅,還是31利潤(rùn)的所得稅
18年企業(yè)所得稅年報(bào)虧損3萬(wàn),19年企業(yè)所得稅盈利5萬(wàn)元。18年由于調(diào)增少了,現(xiàn)需要調(diào)增4萬(wàn)后為負(fù)3+4等于1萬(wàn)元盈利,那么19年所得稅年報(bào)是不是也要改成5+3萬(wàn)盈利補(bǔ)繳稅。因?yàn)橹笆翘潛p3萬(wàn)調(diào)正了,19年就要加回來(lái)?
企業(yè)所得稅申報(bào)表,19年虧損,20年,21年盈利,但是20年,21年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有填19年虧損的數(shù)據(jù),20年和21年正常繳納所得稅,現(xiàn)在需要將三份年報(bào)改來(lái)一致,怎么操作簡(jiǎn)單可行?
23年季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額盈利,但是之前年度虧損2百多萬(wàn),季度申報(bào)需要預(yù)繳納企業(yè)所得稅嗎
19年有盈利要交企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)是零申報(bào),20年至23年都是虧損。還要更改19年的企業(yè)所得稅清繳申報(bào)嗎
電梯安裝開的3%專票,簡(jiǎn)易計(jì)稅能否抵扣
老師出售設(shè)備交什么稅
請(qǐng)問出口退稅的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)候?
營(yíng)業(yè)外收入賣廢品的錢交增值稅嗎
做賬資料進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票附帶合同送貨單,付款憑證只有付款供應(yīng)商流水、申請(qǐng)表。合同及送貨單,老板只發(fā)每月銀行流水明細(xì)表,一些手續(xù)費(fèi)??蛻羰湛盍魉疀]打印,問說(shuō)只有流水就行,那這些做賬附件附什么,這些收款、手續(xù)費(fèi)。利息一定要附流水單吧
稅務(wù)上補(bǔ)上一季度4-6月的收入,稅務(wù)上增值稅申報(bào)表已更正,憑證是不是做到現(xiàn)在8月,財(cái)務(wù)報(bào)表用不用更改?要反結(jié)賬嗎
請(qǐng)問老師,我們公司十元以下的交通費(fèi)允許無(wú)票報(bào)銷,那這塊我們需要做調(diào)增嗎?如果不做調(diào)增,我們可以并入補(bǔ)貼入賬嗎?
師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我們公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅需交1萬(wàn)。我們承包這個(gè)活動(dòng)后期會(huì)給對(duì)方開票收款,開票不區(qū)分開分活動(dòng)和活動(dòng)禮品的物料費(fèi),所有包含統(tǒng)一開一個(gè)項(xiàng)目:會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會(huì)計(jì)分錄能不能更簡(jiǎn)單化方便化,謝謝
老師,我們打給一個(gè)公司的服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在那個(gè)公司說(shuō)他們沒有開票額度了,讓他的的子公司給我們開票,到時(shí)候給我們簽個(gè)三方協(xié)議,這樣可行嗎
水產(chǎn)公司,外包出去的臨時(shí)工資,勞務(wù)合同-勞務(wù)費(fèi)用是屬于哪一類的科目,損益類還是成本類
那還要繳納滯納金嗎
你好 是 需要繳稅的有滯納金。
19年的之前是零申報(bào),這更改還要繳納滯納金?不更改呢,盈利不到2萬(wàn)
需要修改 稅務(wù)局查到要求補(bǔ)交
修改后,稅務(wù)局就更容易查到了是嗎
修改了他查也查不到不修改有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快