你好可以的 自己修改不了的,可以去稅務(wù)局
一般納稅人小微企業(yè),19年虧損-229548.17 20年虧損-72573.05 21年利潤21651.35 問下這個企業(yè)所得稅要交多少,假如21年利潤有31萬,是不是要扣除19年20年虧損后在交企業(yè)所得稅,還是31利潤的所得稅
18年企業(yè)所得稅年報虧損3萬,19年企業(yè)所得稅盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了,現(xiàn)需要調(diào)增4萬后為負3+4等于1萬元盈利,那么19年所得稅年報是不是也要改成5+3萬盈利補繳稅。因為之前是虧損3萬調(diào)正了,19年就要加回來?
企業(yè)所得稅申報表,19年虧損,20年,21年盈利,但是20年,21年彌補虧損明細表里沒有填19年虧損的數(shù)據(jù),20年和21年正常繳納所得稅,現(xiàn)在需要將三份年報改來一致,怎么操作簡單可行?
23年季度企業(yè)所得稅利潤總額盈利,但是之前年度虧損2百多萬,季度申報需要預(yù)繳納企業(yè)所得稅嗎
19年有盈利要交企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅年報申報是零申報,20年至23年都是虧損。還要更改19年的企業(yè)所得稅清繳申報嗎
老師您好,問下行政作為不作為都是什么意思
公司購進建材類涂料再銷售,產(chǎn)品的種類很多,銷售時候這個結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么算?
用自建廠房(已建好的)注冊公司地址,這個資產(chǎn)要計入固定資產(chǎn)嗎?可以用租賃的方式嗎?
老師個體查賬征收這個季度的利潤是352580.69元需要交多少稅款呀怎么計算求公式
老師,季度的企業(yè)所得稅申報表有研發(fā)費用加計扣除明細表嗎?
經(jīng)營所得計提在什么科目
一般納稅人,庫存商品給員工作為福利了。做進項稅額轉(zhuǎn)出, 增值稅申報了,所得稅的收入怎么體現(xiàn)
新公司企業(yè)6月建賬,6月發(fā)放了5月工資,那6月做賬時要不要補計提5月工資呢
老師,請問小規(guī)模納稅人本月全額紅沖6月16日開的增值稅專用發(fā)票,申報4-6月增值稅的時候,6月16開的專票,本月申報的時候還需要繳納那張發(fā)票的增值稅不呢?
這上面的經(jīng)辦人寫出納嗎?
那還要繳納滯納金嗎
你好 是 需要繳稅的有滯納金。
19年的之前是零申報,這更改還要繳納滯納金?不更改呢,盈利不到2萬
需要修改 稅務(wù)局查到要求補交
修改后,稅務(wù)局就更容易查到了是嗎
修改了他查也查不到不修改有這個風(fēng)險
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快