你好,其他應(yīng)付款有余額,是可以的

我公司只給個(gè)別幾個(gè)管理人員交了養(yǎng)老保險(xiǎn),而且款統(tǒng)一是由公司支付,個(gè)人不承擔(dān),我直接在支付時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
老師,賬上沒錢,員工拿發(fā)票來報(bào)銷,我可以把費(fèi)用能做在這個(gè)月嗎,如果這個(gè)月沒錢,在下個(gè)月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,如果下月再給他錢分錄這樣做對(duì)嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎
老師: 上月我們員工墊付了費(fèi)用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師?那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢?
老師,我上個(gè)個(gè)月做一個(gè)員工報(bào)銷時(shí)發(fā)票審核沒注意搞錯(cuò)抬頭了,總公司的抬頭做在分公司報(bào)銷了,那這個(gè)月還有報(bào)銷金額一樣,抬頭開的分公司,我能分公司不做報(bào)銷了,把上個(gè)月分公司的賬調(diào)整下,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這個(gè)月借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款上個(gè)月其他應(yīng)付款金額嗎?然后上個(gè)月開的總公司抬頭的發(fā)票這個(gè)月重新在總公司報(bào)銷做賬嗎?
老師我8月的時(shí)候有個(gè)報(bào)銷款的普票沒有抵扣。 可是這個(gè)月又要抵扣了,款都已經(jīng)走流水走了, 8月的賬: 借:管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,xx 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 所以這個(gè)月又可以抵扣了,我該怎么做這筆賬?
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,如果貨物已銷售,因?yàn)榘l(fā)票未到,導(dǎo)致賬面庫存商品不足,這個(gè)庫存商品可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嘛?
現(xiàn)在賬上本年應(yīng)付職工薪酬-工資是94400,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)是99000,我需要調(diào)賬嗎?現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)際發(fā)放的工資申報(bào)個(gè)稅是嗎?
老師,市政公司安裝隊(duì)承包了外地的工程,我們開了發(fā)票給對(duì)方,工程款人家直接以工資形式發(fā)放到我們安裝隊(duì)每個(gè)人名下,這樣可行嗎?我們需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
接老板報(bào)銷加油費(fèi),計(jì)入什么科目
個(gè)體戶,轉(zhuǎn)私人賬戶貨款10左右,不需要發(fā)票,不報(bào)收入行不行
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,個(gè)體工商戶給員工開工資,要申報(bào)個(gè)稅嗎?稅費(fèi)種認(rèn)定沒個(gè)人所得稅?
老師,這種扣款都是天貓代扣了吧,只是我們個(gè)稅看到有這,扣的是啥啊
辦理注銷簽名的手機(jī)號(hào)錯(cuò)誤了,是不是要過了24小時(shí)才能更改


老師,你好,哪些科目是不能有余額的,麻煩你了。
你好,通常是:其他應(yīng)收款—某某股東 (因?yàn)檫@個(gè)可能涉及個(gè)人所得稅)