1.沖減原銷售收入和成本:借:主營業(yè)務(wù)收入貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本 2.收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書時,根據(jù)繳款書的金額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3.如果退運(yùn)的貨物屬于出口退貨,則需要進(jìn)行如下處理:借:主營業(yè)務(wù)收入貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本同時,沖減已經(jīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款等負(fù)債
7月,A生產(chǎn)企業(yè)(一般計稅方法納稅人)進(jìn)口一 批貨物,海關(guān)審定的關(guān)稅計稅價格為500萬元,關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅,A生產(chǎn)企業(yè)取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。A生產(chǎn)企業(yè)從國內(nèi)市場購進(jìn)原材料支付的價款為800萬元。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為104萬元。外銷貨物的出口離岸價格為 1 000萬元人民幣,內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1 200萬元. A生產(chǎn)企業(yè)出口貨物適用免,抵、退稅的稅收政策,適用退稅率為10%,上期留抵稅額為50萬元。試計算當(dāng)期繳納和應(yīng)退的增值稅稅額及免,抵稅額。
老師,如何判斷關(guān)稅中購貨傭金計不計入關(guān)稅完稅價格,這題中的購貨傭金為什么是計入不用扣除的 某市一家進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人,2018年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從國外進(jìn)口中檔護(hù)膚品一批,該批貨物在國外的買價為200萬元人民幣,由進(jìn)出口公司支付的購貨傭金10萬元人民幣,運(yùn)抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)為30萬元人民幣,保險費(fèi)無法確定。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。
學(xué)堂老師,咨詢一下,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)報關(guān)出口后因質(zhì)量不合格,要求退款,后協(xié)商不退款從以后訂單貨物中扣除之前貨款,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也未開票和付款,這次業(yè)務(wù)還需要確認(rèn)收入進(jìn)行申報嗎?應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢?謝謝老師
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù): 購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬,耗用其中價值100萬原材料生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬,且已在上月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料金額100萬。上期期末留抵稅額6萬。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬。 問:該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計算?
出口企業(yè)符合下面條款規(guī)定:1、特準(zhǔn)退(免)稅的貨物范圍:出口出口加工區(qū)的貨物;2、辦理退(免)稅的貨物范圍:出口加工區(qū)的區(qū)外企業(yè)銷售給區(qū)內(nèi)企業(yè)并運(yùn)入出口加工區(qū),并供區(qū)內(nèi)企業(yè)使用的國產(chǎn)設(shè)備、原材料、零部件等;區(qū)外企業(yè)可憑海關(guān)簽發(fā)的出口貨物報關(guān)單和其他現(xiàn)行規(guī)定的出口退稅憑證,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理退(免)稅;3、經(jīng)海關(guān)監(jiān)管區(qū)域或場所離境的貨物:報關(guān)進(jìn)入特殊區(qū)域的貨物,視同出口享受退稅,這種進(jìn)入特殊區(qū)域的貨物,可能留在特殊區(qū)域,也可能后續(xù)再離境,無需提供出境備案清單?,F(xiàn)在出口企業(yè)享受不到出口退稅,稅收機(jī)構(gòu)唯一的理由就是“沒有出境備案清單,不能享受退稅,只能是免稅”。出口企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對?
請教老師 會出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽說 他們家?guī)兔﹂_給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個我們有沒有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報表怎么填寫
請問個體戶的經(jīng)營者在別的公司有報收入,年度匯算清繳時應(yīng)納稅額是個體戶的收入和別的公司報的工資薪金總和嗎?
長沙員工個人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,必須要更正申報嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時,開進(jìn)來一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對公司有影響嗎?還有就是未來這公司應(yīng)該會升一般納稅人,到時候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
第二個,繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額,最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,因?yàn)槌隹谑杖氲脑鲋刀愂敲庹鞯?
你們這個退回來你不紅沖嗎
紅沖了呀,但是我做出口收入是,借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入,紅沖也是涉及這兩個科目,不涉及到增值稅呀
這個進(jìn)項(xiàng)還是掛進(jìn)項(xiàng)就可以 在你庫存里有這個貨物你也可以內(nèi)銷,內(nèi)銷的時候還抵扣呢