同學(xué)你好,后期拿到發(fā)票后,進行抵扣后,紅沖原來多記的固定資產(chǎn)金額。
老師你好,請問一個公司當(dāng)?shù)仨椖浚瑳]有做進度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒得,但是還未確認開票時間,這部分預(yù)收的工程進度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開票收入確認收入申報稅款,在后期確認開票時在未開票收入哪填入負數(shù)呢
老師你好,請問一個公司當(dāng)?shù)仨椖浚ú皇钱惖兀?,沒有做進度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒得,但是還未確認開票時間,這部分預(yù)收的工程進度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開票收入確認收入申報稅款,在后期確認開票時在未開票收入哪填入負數(shù)呢
#提問#請問老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項 后期每月付部分 收到一張抵扣聯(lián)發(fā)票 記賬聯(lián)沒有收到 要全部付清才給記賬聯(lián)發(fā)票 請問這個抵扣聯(lián)可以抵扣嗎 分錄還怎么寫 沒有記賬聯(lián)可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時候進入成本? 這個固定資產(chǎn)申報企業(yè)所得稅時需要填寫什么數(shù)據(jù)呢
請問老師,我們安裝業(yè),以前是交營業(yè)稅,收到的安裝收入(當(dāng)時全部進入預(yù)收賬款),全部交了營業(yè)稅及附加,到了年底根據(jù)工程完工率,結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納企業(yè)所得稅。 后來營改增之后,剩下的未結(jié)轉(zhuǎn)收入部分,就一直沒有處理。營改增之后,收到的安裝收入還是進入預(yù)收賬款,然后在結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納增值稅。 現(xiàn)在想請問老師,慢慢累計下來,已交營業(yè)稅,未結(jié)轉(zhuǎn)收入,應(yīng)該怎么合理處理?
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應(yīng)付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應(yīng)付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
老師你好,我想問下,我們租了一塊地,然后分別租給別人,但是我們交的電費電務(wù)局一直沒給我們開票,然后我們收取下面租戶的電費,別人要求這我們開票,我們能開電費的發(fā)票嗎
2023年科技型中小企業(yè) 獎勵這個錢怎么做分錄打到公司賬上
郭老師,賬上有一些應(yīng)付賬款,沒辦法開票了,要怎么處理比較合規(guī),怎么平賬
老師,咨詢一下,之前年度的進項稅在2023年11月份勾選了,現(xiàn)在要更正申報,把11月份勾選的這張發(fā)票要放在12月份勾選,這個怎么處理?
增值稅附表四中,先進制造業(yè)增值稅加計抵減,如果本期發(fā)生了采購?fù)素?,那相?yīng)的增值稅加計抵減的調(diào)減項是否需要把該金額增值稅進項額填進去?
請教我們是物業(yè)服務(wù)公司,受客戶委托對小區(qū)進行維修,產(chǎn)生了造價咨詢服務(wù)費,預(yù)算服務(wù)費,監(jiān)理服務(wù)費,設(shè)計服務(wù)費,客戶予以對賬付款,如何向客戶開票呢?
樸 老師進 自然人個人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代開?是不是可以線上代開?然后開票人是不是稅務(wù)局?
老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時候調(diào)增嗎
廣告費超過營收的15%,多余部分怎么處理。是補稅調(diào)增,企業(yè)所得納稅?出現(xiàn)廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出不匹配預(yù)警怎么處理比較好?
老師,請問不是企業(yè)名下的員工,但是是為企業(yè)去辦事,火車票記在什么科目下?
好的,謝謝老師
老師,我再問下,是直接借進賬,負數(shù)沖減預(yù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)科目嗎?
不好意思前邊打錯字了,是直接借進項稅,負數(shù)沖減預(yù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
同學(xué)你好,是的,需要沖減固定資產(chǎn)。 我的建議是,你在建工程轉(zhuǎn)固這里應(yīng)該去先看合同,用未含稅金額暫估入賬,而不是用含稅金額暫估,這樣后期會影響你中間的折舊額。等紅沖固定資產(chǎn)的時候不好處理。