你好,你要看這個(gè)是怎么來(lái)的這個(gè)錢?
公司新?lián)Q了財(cái)務(wù)系統(tǒng),在錄入科目期初余額時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用忘記錄入余額了,是借方余額。把余額錄入后,試算不平衡,貸方應(yīng)該錄入哪個(gè)科目,才能平衡
重新建賬,用10月的科目余額表的期末余額來(lái)錄11月的期初余額,為什么試算平衡未通過(guò)?
你好新公司建賬,期初余額借方填了銀行存款,貸方填哪個(gè),試算能平衡
金蝶建賬,只有銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù),錄入期初余額后顯示試算不平衡怎么辦,這邊也沒有別的數(shù)據(jù)了
老師,新建賬套啟用日期是2023年1月1日,在期初設(shè)置中期初余額里錄入2022年12月31的科目余額表數(shù)據(jù)后提示試算不平衡,不平衡金額剛好是2022年銀行存款年初余額金額,這要怎么解決?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開進(jìn)來(lái)一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,8月份發(fā)工資時(shí)有一個(gè)員工工資沒發(fā)出去,在9月發(fā)的,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,他的工資是零申報(bào)還是按他應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào)?
老師,同一集團(tuán)控股下的兩個(gè)子公司合并,合并后被合并的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)到資本公積也是負(fù)數(shù),這個(gè)就直接加到合并公司的資本公積里后也是負(fù)數(shù),這個(gè)在合并報(bào)表里資本公積是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
幫我分析一下利潤(rùn)表
老師,異地設(shè)立個(gè)分公司能開社保戶嗎?
公司產(chǎn)生研發(fā)支出,如果沒有立項(xiàng),可以計(jì)入研發(fā)支出科目嗎?
老師從2024年開始建賬,產(chǎn)23年10到12月份增值稅怎么寫分錄
銀行手續(xù)費(fèi)那些
您好不是的,這個(gè)應(yīng)該不是手續(xù)費(fèi),肯定是有人存進(jìn)來(lái)的。