你好,出口退稅率是多少的?

1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
出口退稅率是零的嗎?還是什么?
你是說我們出口開發(fā)票是什么稅率嗎?還是那一項貨物的出口稅率
不征稅項目的那一項,不看所有的。
不征稅,也有退稅率?
你去查一下退稅率和你國內(nèi)銷售稅率不一樣的,就像農(nóng)產(chǎn)品的,它退稅率還是9%。
好,那查一下。還有一個貨物,已經(jīng)取得13%的進(jìn)項專票,稅務(wù)系統(tǒng)是征稅的,沒退稅,這個發(fā)票還銷售發(fā)票怎么開,按多少報稅
不退稅是轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎?13%的。
好,那就按13%開銷售發(fā)票,進(jìn)項銷項抵扣后交稅。按內(nèi)銷處理哈
是征稅項目,那我們開13的銷售發(fā)票,開普票,還是專票。
是的,對的,是這么做的,開普通發(fā)票,普通發(fā)票。
普通發(fā)票13%?和進(jìn)貨發(fā)票13%,能抵扣嗎?
進(jìn)項專票13%的可以抵扣。
哈哈,好,那我們開一張普票,本來就應(yīng)該按13%交稅。然后有進(jìn)項可以認(rèn)證抵扣,最后申報時填在內(nèi)銷那一欄也就不用交稅了哈
可以的,可以這么做的。
還有,剛剛那一個不征稅項目,已經(jīng)查了退稅率是13%,但是取得的這個普票是1%,銷售發(fā)票怎么開
你好,開零稅率的,免稅不退稅。
銷售發(fā)票開0稅率是嗎?那進(jìn)貨發(fā)票呢,有沒有問題,1%的普票。
對的,是的,普通發(fā)票你就加稅,合計都做成本就行了。
好的,申報呢,填在那一欄,郭老師
生產(chǎn)還是商貿(mào)的,它和普通的退稅填寫一樣的,只不過是他不申請退稅。