你好,對(duì)應(yīng)的收入在2023年的可以。

老師,這個(gè)月付了一年的房租80萬(wàn),對(duì)方也開了專票。我們是做教育咨詢,是上課用的。這個(gè)可以在本月全部計(jì)入成本么
老師,比如我去年暫估成本100萬(wàn),在今年5月31號(hào)之前到票了就可以沖成本,那我怎么知道到這這個(gè)發(fā)票的成本就是我去年暫估的呢,或是我計(jì)提勞務(wù)費(fèi)入成本,在五月份之前支付了就可以算去年的成本,那我怎么知道這個(gè)支付的就是去年的成本呢
老師,我們公司當(dāng)時(shí)2022/2023年9月支付財(cái)務(wù)公司服務(wù)費(fèi),然后代理公司現(xiàn)在11月份才開具發(fā)票給我們?nèi)胭~,目前轉(zhuǎn)讓股權(quán)是盈利100多塊錢,本來(lái)他們開具發(fā)票我們?nèi)胭~是虧損的我可以暫估費(fèi)用入賬嗎?他們11月份開具發(fā)票備注了服務(wù)期?
老師我們支付100萬(wàn)咨詢服務(wù)費(fèi) 錢已經(jīng)付了 可以在2023年全額計(jì)入成本吧
老師我們支付100萬(wàn)咨詢服務(wù)費(fèi) 錢已經(jīng)付了 可以在2023年全額計(jì)入成本吧,對(duì)方要在明年5月份之前開具發(fā)票給我們,可以在2023年計(jì)入成本嗎?
老師,我們這個(gè)軟件里沒(méi)有資產(chǎn)處置損益,只有這兩個(gè),
老師您好,問(wèn)了很久還沒(méi)明白,代收代付a公司的物業(yè)費(fèi)一萬(wàn)元交給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給我們了,我們又開票給a公司怎么做分錄,沒(méi)有一分錢的收入哦
10月份銀行扣繳的社保是不是應(yīng)該在10月工資里面計(jì)提呢。為什么我在做社保繳納分錄的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬-社保這個(gè)科目下面余額顯示了一個(gè)負(fù)數(shù)呢
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系
老師,取暖費(fèi)的發(fā)票只能開房東的,能入賬不,房子是租的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模上月已支付款項(xiàng)但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
從外面找的臨時(shí)工,簽訂的是什么合同啊
老師你好。請(qǐng)問(wèn)一下淘寶的商家如何拉系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)明細(xì)
老師你好,比如一個(gè)業(yè)務(wù)員在我們廠拿貨賣,不是我們家員工,但是他有時(shí)來(lái)拿貨賣,請(qǐng)問(wèn)老師業(yè)務(wù)員提成也就是業(yè)務(wù)費(fèi)分錄怎么寫?麻煩老師寫一下,急急
請(qǐng)問(wèn)老師,公司要注銷,但是賬上有個(gè)5年前30萬(wàn)找股東的借款沒(méi)錢歸還,最后公司注銷前怎么處理好?謝謝


我們是購(gòu)買方,老師不是銷售方,目前是付款了,對(duì)方不給開具發(fā)票。發(fā)票要在匯算清繳之前開出來(lái),可以入賬2023年成本嗎?
你好,你做成本是不是有對(duì)應(yīng)的收入,收入和成本需要匹配?
是的呢,老師說(shuō)錯(cuò)了是咨詢費(fèi),銷售了300萬(wàn)
可以 可以這么做的